你好,就是這樣做的哦
老師請問你,我們公司是4個人合股的,大老板占股52%其他三個小老板占16%,現(xiàn)在每個小老板都是業(yè)務(wù)員,他們欠了外面未收的應(yīng)收款,現(xiàn)在不合作?了。這個應(yīng)收款清賬,由三個小老板自己去收錢,問題是他們要給大老板多少錢?怎么算?,我算的對嗎?大老板一共要收他們97786對嗎?然后每個人97786/3?
*毛利小泰妹?09:45:42 老師?我們公司現(xiàn)在不做了,最后在結(jié)算?,我們的情況是這樣的有4個老板,各占比例是52?16?16?16?,三個小股東他們也是公司業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在在外面的應(yīng)收款例如各是圖上這樣 *毛利小泰妹?09:46:09 現(xiàn)在大老板占52的要和他們清算,他們自己?在外面的欠款自己以后去結(jié)賬 *毛利小泰妹?09:46:44 現(xiàn)在我們要結(jié)清,就是要每個人寫欠條給對方,老師你看下,我涂顏色的 *毛利小泰妹?09:46:50 是不是這樣做 老師?我們公司現(xiàn)在不做了,最后在結(jié)算?,我們的情況是這樣的有4個老板,各占比例是52?16?16?16?,三個小股東他們也是公司業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在在外面的應(yīng)收款例如各是圖上這樣 現(xiàn)在大老板占52的要和他們清算,他們自己?在外面的欠款自己以后去結(jié)賬 現(xiàn)在我們要結(jié)清,就是要每個人寫欠條給對方,老師你看下,我涂顏色的 是不是這樣做
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點稅
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師您好,我去年畢業(yè)做的內(nèi)賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業(yè),老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉(zhuǎn)款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內(nèi)賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現(xiàn)金的情況也是很多……)現(xiàn)在我不知道該怎么辦自己經(jīng)驗各方面也還欠缺?內(nèi)賬也是亂的不行,財務(wù)系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現(xiàn)在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個公司呆下去,我怕風(fēng)險太大了……
個體戶借公司的錢 如果是無息借款合同 涉及什么稅種嗎?
老師,老板這邊有一筆20萬的貨款需要公對公支付,開發(fā)票。但是問題是公賬里面沒有這么多,需要老板私人轉(zhuǎn)公賬之后,再公對公。 老師,我想問一下,一筆轉(zhuǎn)20萬私對公,立馬轉(zhuǎn)出公對公,是不是會有風(fēng)險?做兩筆轉(zhuǎn)會不會降低風(fēng)險?
您好,火車票進項申報填寫時一共多少份一共多少金額,這里是填含稅金額還是不含稅金額。
固定成本為146105變動成本為196176銷售收入為3085858,銷售成本2212199,銷售毛利878340怎么核算盈虧平衡點
我們公司是一般納稅人,服務(wù)業(yè),平時針對的客戶都是普通消費者,我開具普通發(fā)票的時候,是以銷售總額開具,不填寫數(shù)量的,這樣合規(guī)嗎?因為很多都是搞不清,公司也沒有完善倉庫系統(tǒng)。
老師,我想先進入咱們的實操課看看,用電腦怎么登陸進去?
租房子,當(dāng)天付的訂金2000,晚上說不租了,合同沒簽,口頭約定租了,在法律上,這2000塊錢可以退嗎
幼兒園六一活動產(chǎn)生的費用,是入銷售費用,還是 主營成本呢
老師好,外購財務(wù)軟件,記賬入了無形資產(chǎn),這個還需要按月攤銷嗎
公司請電工來安裝付的費用記什么科目
是要這樣每個人欠款里再分的對嗎
嗯,就是這樣計算的
老師,我同事說要把所有應(yīng)收款加起來這樣算,不對的吧,他們每個人欠款是不同的
最好是每個人的分開了
那還是按我的算對的吧,他們應(yīng)收款差的很多
嗯,按照你算的來就行了