您好 有的單位為了控制稅負(fù)率 所以這樣操作
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒(méi)有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說(shuō)的都不一樣 哪種更合理
江老師,剛接的賬發(fā)現(xiàn)之前的增值稅都要交兩三千元,但我看了其實(shí)進(jìn)項(xiàng)票是有的,只是沒(méi)認(rèn)證,有點(diǎn)不明白為什么不認(rèn)證抵扣。是因?yàn)橐屆總€(gè)月的稅負(fù)率一致嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票都是月底一次性認(rèn)證,每次做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做呢?還有每次做賬銷項(xiàng)稅是用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”還是用“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?還有就是合同要放在做賬憑證里面嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,還有一部分沒(méi)有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)最好怎么做,不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
個(gè)體戶是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫分錄呀?
老師,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司,現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
稅負(fù)率控制在什么范圍比較好呢?
這個(gè)根據(jù)行業(yè)不同有差異