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老師,增值稅申報表進(jìn)賬大于銷項,已申報不用交稅,請問附加稅的表是0申報嗎?還用把結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額填上嗎?

2020-08-16 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-16 22:47

你好 0申報就可以的

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快賬用戶8568 追問 2020-08-16 22:50

附加稅的這個位置“結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額”不用填寫嗎

附加稅的這個位置“結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額”不用填寫嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-16 22:52

你們是試點用戶的嗎

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快賬用戶8568 追問 2020-08-16 22:53

是7月份由小規(guī)模升成一般納稅人的,從哪里可以看出是試點?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 22:55

你好 當(dāng)?shù)氐恼叩?

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快賬用戶8568 追問 2020-08-16 22:58

試點的話,是不是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報時會提示

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快賬用戶8568 追問 2020-08-16 22:58

我們不是試點

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齊紅老師 解答 2020-08-16 23:02

那就不需要你填寫

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你好 0申報就可以的
2020-08-16
你好本期實際抵減稅額 不用填寫交稅填寫進(jìn)去,附加稅為0 申報
2021-05-11
同學(xué),您好,附表二會體現(xiàn)你的進(jìn)項稅,主表自動生成數(shù)據(jù)
2020-09-09
你好,沒明白你要問什么問題
2020-11-06
是哦, 增值稅不需要交,附加稅也就不需要交了
2021-08-04
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