你好。申報有錯的可以 您好,申報有錯的可以更正申報。
您好 當(dāng)月已經(jīng)申報過增值稅0申報的 作廢增值稅報表之后還可以重新勾選進(jìn)項嗎
老師,增值稅申報表進(jìn)賬大于銷項,已申報不用交稅,請問附加稅的表是0申報嗎?還用把結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額填上嗎?
12月份增值稅申報表已經(jīng)申報,但是年終審計2月份的審計要求將一部門進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那么我這個增值稅申報表可以不去大廳更正,把這個轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報可以嗎,我們現(xiàn)在進(jìn)項留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師,增值稅申報了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報,要勾選進(jìn)項發(fā)票,申報表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計啊
老師,如果增值稅申報表已經(jīng)申報,但進(jìn)項大于銷項不用繳納增值稅,這樣的話可以刪除重新申報嗎?
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少