消費之后確認(rèn)收入交增值稅
老師你好,一個超市,給某消費者開具不征稅的預(yù)付卡發(fā)票,卻不能開增值稅普通發(fā)票。那這個超市在什么時候需要對這筆預(yù)付卡金額,繳納增值稅呢?
老師您好,我公司銷售商品免征增值稅,現(xiàn)在銷售預(yù)付卡,和超市那種類似,先充錢后面不定期消費,顧客買卡時給開了發(fā)票,請問我怎么入賬,什么時候確認(rèn)收入成本
老師 公司預(yù)售預(yù)付款 收款時候可以開增值稅普通發(fā)票,但是稅率要選擇不征收,后面客戶來消費的時候,需要確認(rèn)收入,不得再開具發(fā)票,然后繳納增值稅那么要如何處理呢?做企業(yè)的無票收入嘛?
請問老師,單位過節(jié)到超市買卡發(fā)給員工做福利,超市開具的發(fā)票:“預(yù)付卡銷售*提貨券”然后是銷售金額,然后是不征稅。這個做福利費發(fā)票合規(guī)嗎?為什么?
老師我們充值的油卡2000,充值卡一直在銷售那邊。充值的時候(銷售自己去充值的),開了一張免稅的普通發(fā)票 借:預(yù)付賬款-充值卡 貸:其他應(yīng)付款-某某 那么他消費的時候也沒發(fā)票,也沒小票。請問老師這個要怎么沖這個預(yù)付卡?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你好,老師消費的時候不給消費者開具普通發(fā)票票,憑的是什么確認(rèn)收入呢?
超市只憑出庫單就作為收入的憑證嗎?
你好 機(jī)器不都有小票 可以