你好,不能抵扣的, 采購苗圃,收到3%增值稅普通發(fā)票,是否可以抵扣進項稅? 【答案】 財稅「2017」37號:納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進項稅額;從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計算進項稅額; 所以納稅人采購農(nóng)產(chǎn)品收到3%的增值稅普通發(fā)票不可以抵扣進項稅。
我們是小規(guī)模建筑工程公司,經(jīng)營范圍有園林綠化(我公司是園林綠化公司的外包公司),園林綠化公司要免稅的苗圃發(fā)票,我們能開不?如果不能?怎么解決?
外包建筑工程公司有苗圃的經(jīng)營范圍,對方要求開苗圃的免稅發(fā)票,自己不能開免稅的,那能開1%的苗圃發(fā)票嗎?如果開了1%的發(fā)票,對方抵扣是1%還是9%?
老師,從苗圃買入鳳仙花,對方給我們(一般納稅人)開了1%稅率的普票,但是我們想要免稅普票來計算抵扣,可以要求對方開具免稅普票嗎,我不太清楚什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以開具免稅普票
老師你好,我們公司是園林綠化公司,也有自有苗木苗圃,所以我們公司能開免稅的苗木普通發(fā)票,那還能開具有9%稅率的苗木發(fā)票嗎?
老師你好,我公司是園林綠化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以開具免稅普通發(fā)票,公司兼營綠植花卉租擺,花卉租擺主要花卉是采購進來的,那我們公司是否可以同時開苗木免稅發(fā)票,還開花卉銷售開票是有稅率的嗎?如果花卉銷售開具的稅率是多少呢,我公司是一般納稅人,苗木免稅是有備案的。
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費用能用材料成本占比來分攤嗎?還是用銷售收入占比?還是用什么
稅務登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購進蔬菜,怎么開票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開辦,只有1和股東,有沒有風險
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負責人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務處理不規(guī)范,導致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務也都入當期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
今年小規(guī)模征收率是1%,我們能開增值稅專用發(fā)票1%,因為是農(nóng)產(chǎn)品,對方是不是能按9%抵扣
你好,能代開增值稅專用發(fā)票1%,。不能按9%抵扣
今年新增的,在小規(guī)模取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算抵扣
你好,是的,上面是沒有錯的,但是不能開1%專票,按9%扣除,是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,和銷售農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。另外按簡易計稅3%專票也可以按9%計算扣除的,
今年小規(guī)模征收率都是1%.您的意思是按3%征收率開專票,對方才能按9%計算抵扣,如果按1%開專票,對方是不能按9%抵扣的?
而且我們是建筑工程公司,雖然有園林綠化經(jīng)營范圍,但是不是銷售和收購農(nóng)產(chǎn)品的,所以也不能開苗圃的發(fā)票是不?
還是我們可以開1%的專票,但對方只能抵扣1%,不能按9%計算抵扣?
你好,按道理說是可以的,但是今年疫情出現(xiàn)這樣的稅率1%,沒有明確說明按9%計算抵扣,你咨詢一下稅管員,看讓不讓抵9%
好的謝謝老師
應該的,祝你周末快樂