你好,同學(xué)。利息收入是免繳企業(yè)所得稅的,就是我們未來在處置這項(xiàng)資產(chǎn)時(shí),利息收入這部分金額是可以稅前抵扣的,因此賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)相同
老師這兩道題一個(gè)是應(yīng)收賬面價(jià)值和余額,為什么答案完全不一樣,跪求老師幫我把這兩題搞懂?。。?!
老師,為什么這道題最后的答案是賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)一樣呢,不是有個(gè)利息收入嗎?
為什么這道題的賬面價(jià)值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是廣告費(fèi)-收入*15%可扣除部分,而這道題確實(shí)賬面價(jià)值是800了,不是廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是賬面價(jià)值是0嗎?而且計(jì)稅基礎(chǔ)還是800-800=0,計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是800-5000*15%嗎
為什么這道題的賬面價(jià)值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是廣告費(fèi)-收入*15%可扣除部分,而這道題確實(shí)賬面價(jià)值是800了,不是廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是賬面價(jià)值是0嗎?而且計(jì)稅基礎(chǔ)還是800-800=0,計(jì)稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是800-5000*15%嗎
請(qǐng)問老師,這道題廣告費(fèi)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)為什么不是0和240呢?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
可以稅前抵扣為什么賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)相同?不應(yīng)該少了利息收入那部分嗎?賬面價(jià)值多了利息收入那部分,而計(jì)稅基礎(chǔ)沒有
可以看一下資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)的定義。資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是指企業(yè)在收回資產(chǎn)賬面價(jià)值過程中,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可以自應(yīng)稅經(jīng)濟(jì)利益中抵扣的金額
不太懂,老師,你可以根據(jù)上面那道題說下嗎?
賬面價(jià)值=1000+25=1025 未來我們處置這個(gè)國債時(shí),我們可以從處置價(jià)款中減除的金額是不是1025?
如果說計(jì)稅基礎(chǔ)是1000的話,那么我們未來可以抵扣的金額就是1000,25的利息收入就要交稅了,明顯與稅法規(guī)定不符
你的意思是利息收入在稅法上不用交稅,但是未來處置是要算進(jìn)去抵扣的?所以賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)是一樣的?這是屬于永久性差異?
賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)相同,不存在差異的。