他給你報銷的時候給你的也是酒是嗎
老師好,我們公司是銷售白酒的,我們有請客戶吃飯發(fā)生的餐費和吃飯時喝的酒,廠家給與報銷,那這些費用在發(fā)生時和廠家報銷時該怎么處理,未全部報銷時又該怎么處理。
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費,工資補貼共計60000元(報銷時我們公司需要給廠家開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個點)。廠家把這60000元到時候會打到我們公司的酒水訂貨平臺(相當于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺得我向他們公司開票報銷補貼時,這個分錄應(yīng)該怎么記比較合適
1.報銷餐費的比例是啥。?每個月領(lǐng)導(dǎo)有好多餐費找我來報銷,有時候3000多。 2.還有一個問題是銷售部員工每個月發(fā)生的銷售費用,他們的銷售經(jīng)理就提前給員工轉(zhuǎn)了,后面拿一大堆單子來找我報銷,今天餐票200,明天餐票300.后天餐票500,這種我讓他們分開,誰的報給誰好還是全部貼到他們經(jīng)理的名字,直接報給他們經(jīng)理好 3.還有員工出去外出辦事吃的飯的餐票,這個我能計入福利費嗎?有什么需要完善的資料嗎?比例啥的
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970。現(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
是的,是酒
借其他應(yīng)收款貸庫存商品,銀行 借銀行,庫存商品貸其他應(yīng)收款 差額借其他應(yīng)收款貸庫存商品,應(yīng)交稅費
老師,未報銷的費用可以作為實際發(fā)生的費用嗎,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款
沒有給你錢的可以的
老師,還有就是進貨的時候廠家給的返利,返利也是給酒,計提時和返利入庫是該怎么做會計分錄
返利的發(fā)票怎么開的
我剛到公司,沒看到返利發(fā)票,如果沒有發(fā)票該怎么處理,如果有發(fā)票作為銷售折讓是不是按照銷售折扣后寫分錄
借庫存商品貸營業(yè)外收入
看發(fā)票怎么開 對方給你開負數(shù)你們沖成本
老師計提時可以計入其他應(yīng)收款嗎
你好 沒看懂要計提什么
就是進貨時可能返利不是和購進的貨物同一時間入庫
可以先計提 最好和你入庫一塊 不用提前做
好的,謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。