。。。。。需要對方出具一個丟失掛失,發(fā)票遺失、損毀報告 步驟一:使用企業(yè)識別號登錄“貴州省電子稅務局”。 步驟二:選擇【我要辦稅】,點擊【綜合信息報告】。 步驟三:點擊【特定涉稅信息報告】,點擊【發(fā)票遺失、損毀報告】,跳轉(zhuǎn)界面。 步驟四:附送資料出現(xiàn)紅色角標,則表示您有必須上傳的附送資料,點擊“附送資料”可查看并上傳所需的附送資料,其中顯示“必報”的必須上傳,“條件報送”的可自行選擇是否上傳。 步驟五:點擊【增加】操作按鈕,填寫發(fā)票明細信息,據(jù)實填寫表內(nèi)其他相關欄次。填寫無誤后點擊【保存】,提示保存成功點擊【下一步】,提交【申請】,出現(xiàn)【涉稅事項受理系統(tǒng)回執(zhí)單】完成申請操作完成。36514101至36514200共100份 步驟六:操作完成后,可在【綜合信息報告】中的【事項進度管理】模塊,對已申請的事務進行【進度管理】、【撤銷】、【刪除】等其他操作。 金屬質(zhì)感分割線 (制作:畢節(jié)市稅務局納稅服務中心、七星關區(qū)稅務局)
我公司在去年9月開的電子普票,在昨天和對方單位核實的時候?qū)Ψ秸f我們沒有給開票但我們各種稅款也都交了,如果今年跨年紅沖這種我們賬務怎么處理?稅務怎么處理?
老師 我們公司去年12月份開給對方公司10萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在都8月份了,對方公司說票丟了,叫我們想辦法處理一下,這種情況怎么處理,都跨年了,稅都繳納了
我公司分年4月份開給對方一張普通發(fā)票,今年的9月份對方說我們沒有給他,我們記得很清楚是肯定給對方了,現(xiàn)在對方要我重新開一張給他,我該怎么處理
老師,去年12月份對方公司給我們開了10塊錢的發(fā)票,但是在今年8月份因為溝通理解有誤,對方公司給沖紅了,我們不知道,所以也沒有做紅沖處理,現(xiàn)在稅務局風險提示說是企業(yè)所得稅稅前扣除風險,這個我需要怎么處理呢
老師請問發(fā)現(xiàn)對方去年給我們開的發(fā)票開錯公司了,現(xiàn)在要求對方重新開。對方去年是小規(guī)模,開的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對方說只能給我們開專票 13%的
銷售部分已經(jīng)從生產(chǎn)成本結轉(zhuǎn)到主營成本,這樣的這話合理嗎
老師我們是一般納稅人二手車銷售公司,有10萬元的銷售額,享受3%的征收率減按0.5%征收的優(yōu)惠政策,這個10萬元的銷售額換算成不含稅價的話該怎么計算呀?
給員工買的商業(yè)團體險怎么做分錄
有沒有花崗巖開采行業(yè)的賬務處理
老師,有工會期初建賬的賬務處理及日常分錄嗎?
你好老師,請問填專項附加扣除時,怎樣填可以在當月抵扣扣除,不用交稅不
老師您好,請問知識產(chǎn)權代理事務所的分所是否需要申報個稅的經(jīng)營所得?我申報的時候提示我沒有投資人,然后我去到稅務局大廳,他們說需要增加投資人信息才能申報,讓我去工商添加投資人,去了工商局,工作人員說分所就沒有投資人,沒辦法添加,我又跑到稅務局,稅務局的人也不懂,老師您知道這里面的專業(yè)知識嗎?謝謝
編報表需要注意哪幾個數(shù)據(jù)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)折舊與攤銷表,已經(jīng)計提完固定資產(chǎn)但是還沒清理需要往表上填嗎?
給兼職人員支付的工資的現(xiàn)金流掛哪個
對方不肯就叫對方出具一個要求你們重新開聲明,不要說發(fā)票丟失了,
這個操作是要退稅處理嗎
重開的話 如果他們承擔稅款 那對我們這邊也沒有什么影響嗎
你開紅字發(fā)票,之后重新開藍字,反正這個丟失責任你要丟給對方,這個丟失發(fā)票會降低信用等級
跨年的發(fā)票 我現(xiàn)在開紅字發(fā)票 稅款怎么紅沖 留到下一期嗎
不是。你申報的時候這個是藍字%2B紅字去交稅 你這個申報的時候紅字對應稅額會沖掉對應藍字發(fā)票稅額
那藍字發(fā)票是可以給對方的嗎
可以, 紅字也需要給對方一聯(lián),一定要對方出具一個聲明,要求你們開紅字原因,這個對應這個數(shù)量看哪里改變下不要和原來發(fā)票一模一樣不能讓稅局發(fā)現(xiàn)丟失了
嗯嗯 謝謝老師 解答得非常詳細 非常感謝
好的我先回復別的學員了