你好,同學(xué)。不允許抵扣的增值稅一般是計(jì)入成本的,通過銷售成本,在成本中可以抵扣企業(yè)所得稅
不允許抵扣的增值稅可以在所得稅前扣除嗎
下列各項(xiàng)中不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅種有 A,企業(yè)所得稅 B,消費(fèi)稅 C,關(guān)稅 D,允許抵扣的增值稅
這個(gè)增值稅并沒有明說是允許抵扣的增值稅,為什么不能在稅前扣除?
年所得稅匯算清繳時(shí),營(yíng)業(yè)外支出里哪些支出允許在所得稅前扣除,哪些支出不允許在所得稅前扣除?
老師,發(fā)生的所得稅及允許抵扣的增值稅和各項(xiàng)稅金及附加稅可以企業(yè)所得稅前扣除這樣的理解對(duì)嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?