你好,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅種有:A,企業(yè)所得稅,D,允許抵扣的增值稅
下列各項(xiàng)中不得在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅種有 A,企業(yè)所得稅 B,消費(fèi)稅 C,關(guān)稅 D,允許抵扣的增值稅
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的有,A企業(yè)繳納的消費(fèi)稅,B企業(yè)繳納的增值稅,C以前納稅年度音體味提的折舊,D納稅人支付給總機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)
下列項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí),不得作為費(fèi)用項(xiàng)目扣除的是(]A消費(fèi)稅稅金B(yǎng)管理費(fèi)用C罰款支出D廣告費(fèi)
下列各項(xiàng)中,屬于企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠形式的有()。A稅額抵免B減計(jì)收入C加計(jì)扣除D免稅收入
企業(yè)繳納的下列稅金中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的有()。A.企業(yè)所得稅B.消費(fèi)稅C.允許抵扣的增值稅D.房產(chǎn)稅
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問(wèn)一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購(gòu)的原材料數(shù)量是以自己的過(guò)磅單入庫(kù),還是按對(duì)方的,還是說(shuō)按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)?
貨物出口的流程能大白話說(shuō)一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問(wèn)這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎