同學(xué)您好,您這個(gè)問題有點(diǎn)歧義。據(jù)我所知北京地區(qū)關(guān)于軟件產(chǎn)品即征即退已取消事前備案了啊
北京企業(yè),已辦理軟件即增即退備案,軟件發(fā)票已經(jīng)開好了。辦理即增即退操作,所交的稅能否先抵扣,再交稅 然后退稅? 具體怎么操作?
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)?。╅_好專票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項(xiàng)嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會(huì)計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時(shí)候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺(tái)上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申請(qǐng)開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請(qǐng)問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒有實(shí)施,但是對(duì)方要求先開票,目前沒有任何進(jìn)項(xiàng)開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師您好:個(gè)體戶繳納社保怎交個(gè)稅呢?
老師,歺飲要交那些稅?稅率為多少?
我沒有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
所有的會(huì)計(jì)科目明細(xì)表發(fā)一下呢
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?
老師好,急求:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)的協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度(實(shí)用版)
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實(shí)際操作中,都是先繳納增值稅,然后在網(wǎng)上電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
要繳的增值稅可以進(jìn)行留抵稅抵扣嗎?例如我開了90萬發(fā)票,應(yīng)該要交10萬左右的稅,我公司還有4萬的留抵稅,可以抵扣后報(bào)稅嗎?
不用備案了?那需要有什么資質(zhì)才能辦理退稅,是個(gè)怎么樣流程?
你如果有軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅留底,是可以進(jìn)行抵扣的。 目前是自行備查制,已經(jīng)取消事前備案登記,也不需要做測試報(bào)告。正常開票申報(bào),然后取得完稅證明(銀行回單)后在電子稅務(wù)局退抵稅模塊辦理退稅操作