按照無票收入入賬,借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
老師,我們公司辦公的地方是租的,現(xiàn)在老板想把一個不用的房間再租給別人,那收到的租金如果轉(zhuǎn)到公司賬戶上,但是我們不用開發(fā)票,對方不要票,這個情況我怎么記賬?
公司租了一塊場地 再把場地租出去給別人 每個月會開給對方租金的發(fā)票 也有收到場地開給我們的租金票 這樣我們收到租金發(fā)票的時候是做成本還是費用呢
老師,我們是房產(chǎn)中介公司。我們老板娘是公司名下員工,不是法人。我們有的是二房東,就是別人租給我們單位,我們在租給別人收房租,個人房租的錢都進了老板娘個人賬戶,都是私轉(zhuǎn)私,我們偶爾會開中介費發(fā)票。但付給一房東的錢,又是從公司公戶里出,這樣對不上賬,也不平不了賬。這種的該怎么規(guī)劃
老師,我想問下,我們租了辦公場地,對方也給我們開票了,但是現(xiàn)在我們有一半的場地用不完,又轉(zhuǎn)租出去了,對方讓我們開票,我們是勞務(wù)派遣公司,是不是沒有辦法開這個房屋租賃的發(fā)票呢
老師好,我們從個人租的商鋪做辦公室,現(xiàn)在我們要把辦公室轉(zhuǎn)租給另外一個公司,我們公司能開發(fā)票給另一個公司嗎?我們沒有這個經(jīng)營范圍,之前從個人租房也收不到發(fā)票的,這種情況對方要發(fā)票怎么辦?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個點開票?
老師,一人有限公司,公司準備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報銷員工200多人合計發(fā)了24000,計入福利費,沒有申報個稅,請問匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計,有什么好的方法
這個月開了420萬發(fā)票,上個月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計負債24,后來重新估算退貨率預(yù)計負債變成20,那這個是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報酬被申報個稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費預(yù)測生產(chǎn)量的公式,和我們實際生產(chǎn)量相差太遠了,我們的電表又是單獨的,這個會不會他們的公式有問題
資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗報表中不正確?
老師 公司地址變更 遷到另一個區(qū) 要查稅務(wù)嗎
是不是我們即使不開票也要交增值稅,那我們是一般納稅人,稅率按多少算?
您好,對的,您即使不開發(fā)票,也需要確認收入分錄是一樣的,一般納稅人不動產(chǎn)租賃9%的稅率,
明白了。就是如果我們是小規(guī)模納稅人,那這種情況就是享受那個疫情現(xiàn)在是1的稅率,對吧?
您好,不能開1%稅率的,原來3%的,現(xiàn)在優(yōu)惠是1%,不動產(chǎn)業(yè)務(wù)原來是5%沒有變化,小規(guī)模還是5%