你好,這樣應(yīng)該確認(rèn)收入,但是無法收匯,可以在以后的出口中,少報一部分金額,把這部分的貨值給補(bǔ)回來,收匯也就能對上了。比如這次樣品報關(guān)400美元,確認(rèn)收入400美元。下一批實際5000美元,報關(guān)4600美元,收匯5000美元,勻給上一票400,后邊的4600,正好能對上。
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),以貨樣廣告品方式報關(guān)了一點(diǎn)大樣,最終是不會收匯的,也沒辦法取得發(fā)票,申報了一點(diǎn)貨值報關(guān),老師這種方式我需要確認(rèn)收入嗎?應(yīng)該怎么操作呢?第一次操作這類的報關(guān),不太懂,老師能否講解一下
老師,就是對方本來78100的貨給我們下點(diǎn)了73329,本來要對私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對面說不行要按73329,再對私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點(diǎn)過來,那邊不肯說二次減稅點(diǎn)。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計入到營業(yè)外去。或者有什么其他辦法解決呢?因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師,我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點(diǎn)保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應(yīng)納)稅額為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票?!比缓笪尹c(diǎn)確定,但還是保存不了,我們是商貿(mào)公司,給別人發(fā)貨的時候產(chǎn)生物流費(fèi),別人要求我們要開在票上,所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了,就不能進(jìn)行下一步操作,我應(yīng)該怎樣辦呢
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關(guān)備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導(dǎo)一個“流程圖”,有個先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準(zhǔn)備什么資料……出報關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點(diǎn)開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點(diǎn)一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務(wù)申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報關(guān)單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個月都有個稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
老師這個客戶可能近期不會有出貨的,沒辦法調(diào)整,基本確定沒辦法收匯,也沒有發(fā)票,只能做視同內(nèi)銷處理了嗎
是的,只能做視同內(nèi)銷處理了。
好的謝謝老師
不客氣,如果問題已解決請給五星好評