應(yīng)按實際的 1.5 萬做憑證,計提時借:管理費用等 15000,貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 15000;發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 15000,貸:銀行存款等 10000,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅(按 1.5 萬計算個稅)。申報期后需去稅務(wù)大廳更正申報,補(bǔ)繳少報的個稅。
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細(xì))需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些?
員工退回團(tuán)建費,咋寫會計分錄
我們不打算去申報更正,要做在下個月工資里,這樣要怎么做分錄和金額
那就按一萬計提然后按一萬五申報 這樣也可以
不是老師你說的是啥時候的,我說這個月是1萬申報的,實際是1.5,不打算更正,怎么做分錄,按什么金額
你這個月計提工資按10000計提 然后一月份申報12月工資個稅的時候按15000申報
我知道,我12月按1萬提,那實發(fā)的是按1.5,多發(fā)的工資怎么弄
掛往來科目就可以 其他應(yīng)收款
那為啥不是按1.5來計提,把少交的個稅掛往來
這個辦法也是可以的 補(bǔ)計提五千 按一萬五申報的就可以
我按1.5計提,這個應(yīng)交個稅就比實際申報1萬的多,那么多出來的我是就掛在應(yīng)交個人所得稅,還是其他應(yīng)付款
掛往來科目就可以
1.應(yīng)交個人所得稅也是掛往來嗎2.年度匯算清繳上面工資按著申報金額來還是實際1.5金額來
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費個稅 你墊付了這樣做