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老師,我們12月申報11月的工資,本來申報的是1000,也是按著10000交個稅,后來過了申報期,20號了發(fā)現(xiàn)少申報了5000的,實際應(yīng)該是15000,那我應(yīng)該按著申報表的1萬還是實際的1.5萬做憑證啊,而且我們是不先計提工資,都是實際發(fā)放時候再計提并發(fā)放

2024-12-30 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-30 18:27

應(yīng)按實際的 1.5 萬做憑證,計提時借:管理費用等 15000,貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 15000;發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 15000,貸:銀行存款等 10000,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅(按 1.5 萬計算個稅)。申報期后需去稅務(wù)大廳更正申報,補(bǔ)繳少報的個稅。

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 18:29

我們不打算去申報更正,要做在下個月工資里,這樣要怎么做分錄和金額

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齊紅老師 解答 2024-12-30 18:35

那就按一萬計提然后按一萬五申報 這樣也可以

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 18:39

不是老師你說的是啥時候的,我說這個月是1萬申報的,實際是1.5,不打算更正,怎么做分錄,按什么金額

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齊紅老師 解答 2024-12-30 18:40

你這個月計提工資按10000計提 然后一月份申報12月工資個稅的時候按15000申報

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 18:43

我知道,我12月按1萬提,那實發(fā)的是按1.5,多發(fā)的工資怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-12-30 18:46

掛往來科目就可以 其他應(yīng)收款

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 18:47

那為啥不是按1.5來計提,把少交的個稅掛往來

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齊紅老師 解答 2024-12-30 18:48

這個辦法也是可以的 補(bǔ)計提五千 按一萬五申報的就可以

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 18:52

我按1.5計提,這個應(yīng)交個稅就比實際申報1萬的多,那么多出來的我是就掛在應(yīng)交個人所得稅,還是其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2024-12-30 19:02

掛往來科目就可以

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快賬用戶3903 追問 2024-12-30 19:06

1.應(yīng)交個人所得稅也是掛往來嗎2.年度匯算清繳上面工資按著申報金額來還是實際1.5金額來

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齊紅老師 解答 2024-12-30 19:09

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費個稅 你墊付了這樣做

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