農(nóng)產(chǎn)品免稅普票 它可以抵扣增值稅 它沒(méi)有稅額 自己計(jì)算 發(fā)票金額*抵扣率 這個(gè)不就影響了成本嗎
進(jìn)項(xiàng)稅不影響入賬價(jià)值,為什么進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率會(huì)影響入賬價(jià)值?
增值稅是價(jià)外稅,不影響利潤(rùn),那影響的是什么?既然不影響利潤(rùn)為什么還要要求多進(jìn)項(xiàng)呢?
①般納稅人,他的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)影響到他的入賬價(jià)值嗎?
一般納稅人購(gòu)買貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣不計(jì)入成本,為什么會(huì)影響入賬價(jià)值?
商業(yè)折扣影響應(yīng)收應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值 因?yàn)閼?yīng)收應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值按照扣除商業(yè)折扣后的銷售金額入賬 可是這個(gè)書(shū)上說(shuō)商業(yè)折扣不影響應(yīng)收應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
能不能解釋下扣除率的概念?這個(gè)書(shū)上并沒(méi)有看到,我不是很懂,扣除率的原由!
如果納稅人購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品所取得的抵扣憑證全部為增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),則可以按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)注明的增值稅額進(jìn)行抵扣。 例:2016年5月,某餐飲業(yè)增值稅一般納稅人購(gòu)入肉雞加工成香辣雞丁進(jìn)行銷售,取得增值稅專用發(fā)票。 專用發(fā)票列明的不含稅金額為100000元,稅率為13%,則納稅人當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為:100000×13%=13000(元)