您好,增值稅影響的是稅負,如果不多進項稅進行抵扣,就要交多增值稅
增值稅是價外稅,不影響利潤,那影響的是什么?既然不影響利潤為什么還要要求多進項呢?
為什么增值稅的繳納不影響利潤
增值稅既然是對增值部分交的稅,那肯定會影響利潤的吧?那為啥利潤表上不體現(xiàn)這一塊呢?
為什么評估增值后續(xù)影響利潤,利潤就減去營業(yè)成本 ,內(nèi)部交易固定資產(chǎn) 后續(xù)計提折舊也影響利潤為什么利潤不加折舊呢?不是很明白,評估增值后續(xù) 對利潤的影響可以減,而內(nèi)部交易對利潤也有影響呀,為什么不加呢
老師,增值稅不影響企業(yè)所得稅。利潤的來源收入,是不含增值稅的收入,那么增值稅還是影響利潤,影響所得稅呀?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
增值稅稅負多高算正常,對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
增值稅稅負多高算正常,對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
增值稅稅負多高算正常,對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
您好,這個增值稅稅負率參考3%--4.7%,因為各地區(qū)的稅負率水平不一致,具體需要咨詢公司的專管員獲得真實的稅負率才更具參考價值。