您好 外地預(yù)交過(guò)印花稅,本月網(wǎng)上申報(bào)還要報(bào)印花稅
外地預(yù)交過(guò)印花稅,本月網(wǎng)上申報(bào)還要報(bào)印花稅嗎
外地預(yù)交印花稅,當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí),還用繳納印花稅嗎
老師,我想問(wèn)一下本月異地預(yù)交印花稅大于本月申報(bào)的印花稅怎么報(bào)稅啊
異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)的印花稅,季報(bào)時(shí)還需要再次申報(bào)嗎?沒(méi)有進(jìn)行異地預(yù)繳稅,但是本月開(kāi)了發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?
實(shí)收資本到賬需要交印花稅嗎?是直接在網(wǎng)上申報(bào),還是去大廳繳納?另外平時(shí)銷(xiāo)售產(chǎn)生的印花稅需要計(jì)提嗎?當(dāng)月產(chǎn)生的印花稅下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)一起申報(bào)繳納可以嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是我錢(qián)已經(jīng)交了,再申報(bào)不是要交錢(qián)呢
不是的 預(yù)繳那欄可以填寫(xiě)數(shù)字的啊
保存提示這個(gè)
我這可以填寫(xiě)的啊 如果您那邊不行的話 就只好不申報(bào)了