你好,不用的,已經(jīng)繳納了,你不用再申報(bào)了。 你的印花稅是按次申報(bào)還是按月?
您好,請(qǐng)教下,本人建筑施工單位會(huì)計(jì),2月份就只有異地項(xiàng)目開票收入,已經(jīng)預(yù)繳印花稅了,機(jī)構(gòu)地就不用申報(bào)印花稅可以嗎?
異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)的印花稅,季報(bào)時(shí)還需要再次申報(bào)嗎?沒有進(jìn)行異地預(yù)繳稅,但是本月開了發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?
請(qǐng)問老師異地施工開票已經(jīng)繳納了印花稅稅,那在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)印花稅時(shí)還連異地開票金額加上嗎?
老師,異地預(yù)繳了增值稅,附加稅,印花稅,那本月申報(bào)的時(shí)候,還需要在本地申報(bào)交稅嗎?
老師,申報(bào)印花稅時(shí)候,按次的情況,因?yàn)橛蓄A(yù)繳部分,預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預(yù)繳,也要按月申報(bào)增值稅,那還需要再把這個(gè)預(yù)繳部分的,再申報(bào)嗎?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
老師,印花稅是按次申報(bào)
印花稅按次的話當(dāng)月開的當(dāng)月繳納。
老師,異地申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問企業(yè)所得稅在本月季報(bào)的時(shí)候可以抵扣嗎?如果可以,該怎么填寫?
你好,所屬期如果是九月份可以的,增值稅一般納稅人的在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有28欄填寫。
增值稅抵扣了你的附加稅,也就抵扣了 印花稅,按剩余之后的來申報(bào)繳納就可以。 企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫。