你好,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸應(yīng)收賬款,不涉及現(xiàn)金收支預(yù)算會(huì)計(jì)不做
老師請(qǐng)教一下:往年應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)成費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬?
老師我想問(wèn)一下上一年,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收3000電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)也做支出了,今年實(shí)際電費(fèi)支出5000,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做分錄呢
老師我想問(wèn)一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
檢查站借電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,無(wú)預(yù)算會(huì)計(jì)。檢查站拿發(fā)票沖賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)—電費(fèi),貸應(yīng)收賬款,涉及到費(fèi)用應(yīng)記預(yù)算會(huì)計(jì)預(yù)算,預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做?
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請(qǐng)問(wèn)老師如果老板問(wèn)去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?
我司是車貸中介公司,屬下有3間分公司,但因?yàn)楦鷨螁T的失誤,把車行該開(kāi)給A公司的成本發(fā)票開(kāi)給了B公司,金額還挺大,有250萬(wàn)+,請(qǐng)問(wèn)這情況要該如何才可以糾正回?
公司是新建的,目前已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),在建工程賬上金額256萬(wàn),但是廠房的建造金額是5百多萬(wàn),差額是因?yàn)榘l(fā)票未收到,在建工程需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)客戶用公戶轉(zhuǎn)賬到法人私戶有沒(méi)有什么影響
老師你好,我5月增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,修改的話6月是不是也的修改
我們單位是生產(chǎn)型的企業(yè),這個(gè)月有兩筆出口業(yè)務(wù),其中有一筆是出口原材料的,這個(gè)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)一下,這個(gè)出口原材料的報(bào)關(guān)單這個(gè)我需要做免抵退稅申報(bào)嗎?
老師,個(gè)稅系統(tǒng)所屬期8月的是申報(bào)的7月份工資是吧
企業(yè)銷售二手設(shè)備已計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
抖音百詞推廣費(fèi)用的開(kāi)的發(fā)票名稱是什么?
老師,開(kāi)出去6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票和開(kāi)進(jìn)來(lái)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是為什么不可以抵扣呀? 抵扣一定要進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)票上的*前的大類名稱一樣嗎?還是需要*前大類名稱和*后具體名稱都要一樣才可以抵扣呀?