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老師您好,請問重回上個月的暫估費用,是這樣做會計分錄嘛?

老師您好,請問重回上個月的暫估費用,是這樣做會計分錄嘛?
2020-08-14 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-14 10:35

您好,是的,是這樣做分錄的。

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您好,是的,是這樣做分錄的。
2020-08-14
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用? 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結轉至利潤分配-未分配利潤 ?
2021-07-13
借:未分配利潤 貸:其他應付款-某某
2025-02-27
同學你好! 借:管理/銷售費用 貸:其他應付款-暫估
2024-02-18
你好,那個暫估的金額需要實際支付還是虛假暫估?
2025-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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