同學(xué)你好,按規(guī)定不得抵扣但是收到了專票,有些企業(yè)不知道不得抵扣,或是故意抵扣的情況也是有的。
老師,這邊的按規(guī)定不得抵扣且未抵扣是什么意思啊?看不懂,都規(guī)定不得抵扣了,肯定不會(huì)抵扣,為什么還要加個(gè)“且未抵扣”
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅會(huì)稅負(fù)太重呢,銷項(xiàng)稅不是代為收取購買方的錢嗎?
一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)賬稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
老師好 一般納稅人銷售自己使用過的,屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),可以按照簡易辦法繳納增值稅。我怎么判斷哪些是不得抵扣且未抵扣過的呢?
老師,請(qǐng)問圖片里面的兩個(gè)分錄的摘要分別應(yīng)該怎么寫比較合適呢?
上月申請(qǐng)將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費(fèi)中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費(fèi)顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計(jì)算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達(dá)起征點(diǎn)的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請(qǐng)問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計(jì),但是不計(jì)提折舊,可以嗎?
銷售管理審計(jì)測試點(diǎn)是什么?
你好,2024年度整體稅收462000,2025年有啥變動(dòng)沒有?是能增長多少還是下降啊?然后你。大致預(yù)測一下,給我簡單寫個(gè)情況兒, 2025跟2024差不多預(yù)測,情況說明怎么寫,我們是設(shè)計(jì)行業(yè),承接全國,標(biāo)識(shí)品牌設(shè)計(jì)
第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅80000*5%=4000元,但是去年是虧損20萬,所以可以彌補(bǔ)虧損8萬。請(qǐng)問具體會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師您好,裝修公司簽訂合同價(jià)款45萬,分期開普票,可不可以控制季度開票不超30萬免繳增值稅附加稅,還是以合同45萬確認(rèn)收入?