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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,向乙公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品200件,每件售價(jià)150元,A產(chǎn)品的單位成本100元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10元/件。由于是批量銷(xiāo)售,給予乙公司10%的商業(yè)折扣當(dāng)日向乙公司交付A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,收到的款項(xiàng)存入銀行。(2)8日,以預(yù)收貨款方式向丙公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品500件,每件售價(jià)90元,B產(chǎn)品的單位成本50元。在簽訂合同時(shí),收到了60%的貨款(3)12日,向丙公司交付B產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)日收到丙企業(yè)支付的剩余貨款及增值稅額(4)15日,以現(xiàn)金支付廣告費(fèi)1000元。?(5)20日,接受丁公司捐贈(zèng)現(xiàn)金5000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。

2020-08-13 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-13 17:21

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:35

1借銀行存款30510 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅3510

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:36

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14000 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1000 貸庫(kù)存商品15000

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:37

2.借預(yù)收賬款30510 應(yīng)收賬款50850 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅5850

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:37

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25000 貸庫(kù)存商品25000

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-13 17:38

3.借銀行存款20340 貸應(yīng)收賬款20340

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:38

4.借銷(xiāo)售費(fèi)用1000 貸庫(kù)存現(xiàn)金1000

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齊紅老師 解答 2020-08-13 17:38

5.借庫(kù)存現(xiàn)金5000 貸營(yíng)業(yè)外收入5000

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你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-08-13
借 銀行存款 27000%2B27000*13% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 27000 應(yīng)交稅費(fèi) 27000*13% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 18000 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 2000 貸 庫(kù)存商品 20000 借 銀行存款 45000*60% 貸 預(yù)收賬款 45000*60% 借 銀行存款 45000*40%%2B45000*13% 預(yù)收賬款 45000*60% 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 45000 應(yīng)交稅費(fèi) 45000*13% 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25000 貸 庫(kù)存商品 25000 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 1000 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 1000 借 庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 5000 借 制造費(fèi)用 1200 管理費(fèi)用 500 銷(xiāo)售費(fèi)用 300 貸, 銀行存款 2000 借 制造費(fèi)用 800 管理費(fèi)用 450 銷(xiāo)售費(fèi)用 250 貸 累計(jì)折舊 1500 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 600 貸 應(yīng)付利息 600 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 本年利潤(rùn) 你將上年金額帶進(jìn)來(lái)一下 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn) 你將上年金額帶進(jìn)來(lái)一下
2020-08-13
你好 ①7日,向甲公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,增值稅率13%,開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,收到三個(gè)月商業(yè)承兌匯票 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ②16日,向乙公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品300件,每件售價(jià)150元,增值稅率13%,開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ③30日,根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單,計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)A、B產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為40元,B產(chǎn)品每件成本為115元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2022-11-29
您好 、4日,向甲工廠出售A產(chǎn)品500件,每件售價(jià)60元,增值稅率13%,貨款已收到,存入銀行。 借:銀行存款 33900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 500*60=30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 30000*0.13=3900 2、7日,向乙公司出售B產(chǎn)品300件,每件售價(jià)150元,增值稅率13%,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 45000%2B5850=50850 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300*150=45000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 45000*0.13=5850 3、15日,收到乙公司支付的B產(chǎn)品的貨款和增值稅款,存入銀行, 借:銀行存款 50850 貸:應(yīng)收賬款 50850 4、17日,預(yù)收購(gòu)貨單位丙工廠貨款30000元,預(yù)收丁工廠貨款60000元,預(yù)收貨款均存入銀行。 借:銀行存款 90000 貸:預(yù)收賬款-丙 30000 貸:預(yù)收賬款-丁 60000 5、20日,向丙工廠提供A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)60元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預(yù)收款,多收的款項(xiàng)用現(xiàn)金退回。 借:預(yù)收賬款-丙 30000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30000-24000-3120=2880 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400*60=24000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 24000*0.13=3120 6、22日,向丁工廠提供B產(chǎn)品400件,每件售價(jià)150元,增值稅稅率13%,貨款抵付前收的預(yù)收款,不足的款項(xiàng)丁工廠用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。7、30日,按出售的兩種產(chǎn)品的實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,A產(chǎn)品每件40元,B產(chǎn)品每件115元。8、30日,按本月流轉(zhuǎn)稅的一定比例計(jì)提應(yīng)交城建稅為6050元,應(yīng)交教育費(fèi)附加960元。
2022-11-18
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