學(xué)員您好 根據(jù)開票的13%跟6%分別計(jì)算的您銷項(xiàng)稅額,根據(jù)合計(jì)的銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額之后的越繳納增值稅
老師,這個(gè)增值稅的銷項(xiàng)怎么計(jì)算?。课覀児疽查_13的票,也開6的票,這個(gè)增值稅交稅的稅率是多少?
老師,銷售建材開增值稅普通發(fā)票稅率也是13%,銷售方還是要交13%的稅是么?那這種開票對(duì)方進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,為什么還要開普票???
老師我們是處置固廢的環(huán)保公司,開出去的發(fā)票是6個(gè)點(diǎn),我們這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少???
老師我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個(gè)加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個(gè)月只想交1萬(wàn)元的增值稅 那我如果開6個(gè)點(diǎn)的稅 我還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái) 怎么算老師
老師請(qǐng)教下,一般納稅人企業(yè),銷售開出的大多是普通13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,也有增值專用開的少,那普票部分銷項(xiàng)稅是按13個(gè)點(diǎn)算增值稅應(yīng)納稅?還是普票沒(méi)有銷項(xiàng)稅,不用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算增值稅應(yīng)納稅?
本公司為乙方承租個(gè)人丙的船舶用在工程上,可以開票租賃發(fā)票給建設(shè)甲方嗎?
今年1月1日,雙定個(gè)體戶被認(rèn)定為查賬征收,類型為內(nèi)資個(gè)體,是不是表示還是個(gè)體戶,那讓做賬從1月份開始,那之前個(gè)體戶哪些數(shù)據(jù)需要保留在1月份作為年初數(shù)據(jù)?還是說(shuō)從0開始建賬?在稅務(wù)局備案的有個(gè)銀行賬戶有余額!
請(qǐng)問(wèn)23年一般借款的加權(quán)平均數(shù),為什么是(500+600-800+800)??這幾個(gè)數(shù)是怎么算的呢。500和600中的300是22年專門借款的金額啊?這里不懂
c選項(xiàng) 到底哪個(gè)是真實(shí)成本
老師你好,問(wèn)下公司實(shí)繳一千萬(wàn),墊資公司出錢給股東,到時(shí)公司抽出資金在還回去得行嗎?
咨詢一下第四小題 ? ?股票的內(nèi)部收益率怎么不是0.8/(10.5-0.5)+2% ? ?籌資費(fèi)用怎么沒(méi)有減掉?
老師,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按什么稅目交印花稅,稅率是多少,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師公司購(gòu)買電動(dòng)汽車免購(gòu)置稅嗎?
老師,麻煩幫我看一下,這道題的分錄有什么錯(cuò)誤嗎?有什么遺漏嗎?幫我改正一下吧
A公司是B公司的股東占股3%.a是礦山企業(yè),后期a賣原材料給b公司,b公司加工銷售,A可以開票給B公司嗎?
舉例子我開兩個(gè)100的票,價(jià)款88.49稅款11.51這是13% 的 價(jià)款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項(xiàng)金額是88.49+64.33嗎合計(jì)的152 82是我應(yīng)繳稅額對(duì)嗎
152.82是應(yīng)繳稅額對(duì)嗎?
你的銷項(xiàng)稅額 11.51%2B5.67 這個(gè)是你的稅額合計(jì)
這兩個(gè)數(shù)加起來(lái)是我應(yīng)該交稅的總額?
想我這兩種情況增值稅應(yīng)該交多少
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項(xiàng)13%2B6=19
舉例子我開兩個(gè)100的票,價(jià)款88.49稅款11.51這是13% 的 價(jià)款64.33稅款5.67這是6%的,那我銷項(xiàng)金額是88.49 64.33嗎合計(jì)的152 82是我應(yīng)繳稅額對(duì)嗎
剛才我們說(shuō)的這個(gè)
這個(gè)的話用不含稅的價(jià)格乘以適用稅率,算出來(lái)的是88.49*13%%2B64.33*6%=15.37,跟我跟你舉的例子一樣哈 我的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單點(diǎn) 方便你理解 不要換個(gè)數(shù)就看不懂了
增值稅的稅率怎么算
您舉例子那個(gè)交多少增值稅
你不含稅100 稅額 13 ……6% 你不含稅100 稅額 6 那么你的銷項(xiàng)13%2B6=19