你好 可以做招待費的
購買會議桌上用的怡寶水和一次性紙杯可以,主要是招待用的,可以入業(yè)務(wù)招待費嗎?
老師我們公司購買了一個茶桌一萬多,和個人買的,打的私賬,取不來發(fā)票怎么辦?可以入費用到時候納稅調(diào)增嗎?還有一筆購買啤酒也是一萬多,打的公賬,用于以后招待的,也是取不來發(fā)票,正常入招待費,到時納稅調(diào)增嗎
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師,請問一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購買的煙和酒的發(fā)票,這個費用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費的扣除比例做稅前扣除嗎?
公司購買水果,紙杯用于接待客人,那會計科目可以做業(yè)務(wù)接待費嗎?還是說有別的科目更合適?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
那請問一下安全帽,隔離帶和消防器屬于低值易耗品嗎?
你好 屬于低值易耗品的
茶渣桶呢40多元
你好 辦公費就可以的