這大晚上凌晨2.3點申報 肯定是有人進電子稅務局 進行了申報 逾期未申報 是稅局告訴你們的 還是你們以為的呢
今年注冊個體戶,5五月份開始開票,月定額2萬元,實際開票銷售額是56880元,現(xiàn)在逾期未申報,為什么申報查詢顯示申報成功呢?逾期了又怎么申報呢
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師你好,我們小規(guī)模納稅人,因為普票5%開成了3%所以今年前幾個月的發(fā)票在12月沖紅重開,現(xiàn)在申報增值稅正負相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報呢
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經(jīng)自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
2019年2月開票458076.40元,次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤,因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請單,3月開票金額2402392.72元,納稅申報3月份時的時候, 附列表一中,稅務局端口申報的開票金額是(2402392.72-458076.40),然后同時在附列表一中的未開票收入項填寫了-458076.40 4月的時候, 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請單,金額為861021.32元,4月開票1884902.45元,稅務局納稅申報附列表一中銷售收入填寫的金額為(1884902.45-861021.32),同時在未開票收入項中填寫金額-861021.32元。 2019年5月,實際開票1464787.07元,稅務局端口申報金額1464787.07元, 申報2023年4月的數(shù)據(jù)時, 稅務局后臺提示“累計未開票收入值”為-1311097.72元。 我應該怎么操作 ,才能消掉這個未開票收入的值???
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
是系統(tǒng)自動申報的嗎?這個注冊之后都沒有登錄進去過,我點定期定額申報,系統(tǒng)跳出來逾期未申報29天
是的 有自動申報的 但你這個是不是 或者逾期與否 還是去趟稅務大廳吧
是不是月營業(yè)額不超過3萬,季度不超過9萬,就不用交增值稅附加稅,個稅額度是多少才不用交呢
季報的話 不超30萬的普票是免增值稅的 附加稅也就一并免了 個稅的話看稅局的核定了 核定以下的不用交 以上的話 全額交
月核定額是2萬,就是每個月開票超過2萬就按實際繳納
個稅按季度還是按月,季度不超過6萬可以不用繳納嗎?
申報時按季報的 一般核定的數(shù)也是季度數(shù) 具體是月數(shù)還是季數(shù) 得問下當?shù)囟悇諜C關(guān) 是的不超核定額 是不用交個稅的