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老師好 比如本月銷項(xiàng)稅額10000 進(jìn)項(xiàng)稅額5000 計(jì)提增值稅的時(shí)候 未交增值稅就是5000 但是有稅盤服務(wù)費(fèi)280 稅局網(wǎng)上交的增值稅是4800 這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么計(jì)提

2022-08-11 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 10:41

你好 ;? ? ? ? 你要做下結(jié)轉(zhuǎn)的: 借銷項(xiàng)稅 10000? 貸進(jìn)項(xiàng)稅5000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅;貸銀行存款? ?

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快賬用戶1825 追問(wèn) 2022-08-11 10:46

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 老師 這個(gè)第二是必須要做的嗎 我每個(gè)月做的你發(fā)的第一步和第三步

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快賬用戶1825 追問(wèn) 2022-08-11 10:46

我第一步 貸的是未交增值稅 沒(méi)有貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1825 追問(wèn) 2022-08-11 10:47

借銷項(xiàng)稅 10000 貸進(jìn)項(xiàng)稅5000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280 ;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 繳納 :借 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅;貸銀行存款 我每個(gè)月是這樣做的 可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:50

?你好1;? 是的;必須要做 不然你 增值稅科目不平? ?

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你好 ;? ? ? ? 你要做下結(jié)轉(zhuǎn)的: 借銷項(xiàng)稅 10000? 貸進(jìn)項(xiàng)稅5000 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? ? ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅;貸銀行存款? ?
2022-08-11
你好;? 你之前做結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? 借? 銷項(xiàng)稅 5000? ;,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 貸進(jìn)項(xiàng)稅8000? ? ;這個(gè)是次月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ;? 然后? 做 :借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000? ; 這樣應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是 3000 ;貸方是10000 ; 那么一起繳納 7000增值稅即可; 按你上面寫的; 你借貸方科目都不平哦?
2023-03-17
您好,您這樣做是對(duì)的。
2023-10-31
對(duì)的,是的,未交增值稅沒(méi)有余額了。
2023-03-31
你好,看未交的稅的余額就可以的借方余額是5000貸方余額是12,000 然后他剩余的余額是70,00 就是你需要繳納的
2022-12-21
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