你好 不一致 你要去看看 是什么原因 。是申報(bào)表不對(duì) 還是你們結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候 金額不對(duì)導(dǎo)致的。 你要檢查賬上數(shù)據(jù)才行的
發(fā)現(xiàn)往年的進(jìn)項(xiàng)稅賬上金額和申報(bào)表金額不一致,該如何處理?
發(fā)現(xiàn)往年的銷項(xiàng)稅、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬上金額和申報(bào)表金額不一致,該如何處理?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出只在申報(bào)表上做了沒在賬上做,引致賬上金額和申報(bào)表金額不一致,這個(gè)該如何處理?
查到往年的賬,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出賬上的金額和申報(bào)表的金額有不一致,但兩者的差異金額是一樣的,是什么原因?
老師 請(qǐng)問納稅申報(bào)表和賬不一致 銷項(xiàng)稅額相差0.01 比如申報(bào)表不含稅金額100 銷項(xiàng)稅額13.01 實(shí)際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項(xiàng)稅額13 導(dǎo)致留底稅額申報(bào)表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調(diào)賬處理
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
往年的查起來比較麻煩,因?yàn)椴皇且荒辏懿荒芤陨陥?bào)表為準(zhǔn)來做呢?
你好 那你也得要看申報(bào)表是不是正確的才行 不然你賬上無法處理和申報(bào)表一致的 你總得花時(shí)間去查下原因
申報(bào)表應(yīng)該是沒問題的,因?yàn)槭峭ㄟ^認(rèn)證自動(dòng)取得的數(shù)據(jù),而之前的會(huì)計(jì)做賬方法有點(diǎn)問題,她是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)的,不是匯總做,所以很容易出現(xiàn)問題。
你好如果申報(bào)表沒有問題。 你就反推 按照申報(bào)表的數(shù)據(jù) 一一核對(duì)你們賬上的情況 。 挨著每月核對(duì)下 從最開始的2020年來核對(duì) 往前面對(duì) 哪里不對(duì)就調(diào)整過來
那分錄該如何做?
你好 先去檢查了原因 你上面增值稅 明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)不涉及損益科目 到時(shí)直接調(diào)整就行了
還是不太明白該如何做分錄來調(diào)整呢
你好 你現(xiàn)在不知道是什么原因?qū)е碌? 無法判斷怎么做分錄處理 。 我的意思是讓你先去查原因知道了原因 才好看怎么調(diào)整
是當(dāng)時(shí)做賬錄入少了,那這該怎樣做?
你好 那你就去補(bǔ)做賬 按之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)做賬 具體是怎么少錄了