您好,根據(jù)您的描述,您支付的利息屬于您的成本,可以在主營業(yè)務(wù)成本科目列示。

我是汽貿(mào)公司,銷售重汽牽引車,重汽推薦走廠家自己的豪沃金融,主要是低利息,客戶購車走金 融分期,我公司給客戶免息(公司促銷政策),但豪沃收我們公司的利息,并給我們開普票,我怎么入賬啊,期待您的答疑
您好老師 我們公司是汽車經(jīng)銷商,客戶車款貸款的時(shí)候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們,而且是到廠家的虛擬賬號(hào),到時(shí)候直接抵掉車款,對(duì)方也沒有給我們開紅字發(fā)票,都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣,這個(gè)要怎樣處理呢 謝謝
老師好!我們是汽車銷售公司,顧客按揭貸款買車,金融公司有收我們的貼息,然后之前一直沒有開發(fā)票,這筆被扣走的錢也是從我們預(yù)付給廠家的預(yù)付款中扣走的,現(xiàn)在收到了一張累計(jì)扣貼息款的普票,那我現(xiàn)在怎么入賬?是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用貸預(yù)付賬款—廠家這樣嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師,老板拿來孩子報(bào)學(xué)習(xí)課的發(fā)票,這個(gè)能報(bào)銷嗎,當(dāng)福利費(fèi)?稅前能扣除嗎
老師請(qǐng)問考中級(jí)是一科一科學(xué)完,還是交叉著學(xué),找apple老師
個(gè)體戶,定率征收,是用收入*定率 還是用收入扣除成本費(fèi)用后的利潤*定率
老師,出口報(bào)關(guān)的裝箱單是什么呀?
購銷合同掃描件可以嗎?還是一定要原件
老師、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同印花稅 計(jì)入哪個(gè)科目?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方有332.09,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)賬,把這個(gè)科目做平?
老師,我們銀行流水跟發(fā)票是3月開的,合同是在后7月簽的,把這個(gè)單證給稅務(wù)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司為小規(guī)模納稅人時(shí) 有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅499 現(xiàn) 公司已轉(zhuǎn)為一般納稅人, 問:這筆增值稅是一直掛著‘應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,還是結(jié)轉(zhuǎn)成別的科目
請(qǐng)問一下,辦理的物業(yè)執(zhí)照前幾年都是零申報(bào) 現(xiàn)在用這個(gè)公司租了房子來做公寓出租,請(qǐng)問這個(gè)需要前期會(huì)計(jì)需要做什么

