同學(xué)你好 稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)影響 應(yīng)納稅額減征額 其他預(yù)征影響 本期已繳稅額
申報(bào)增值稅填寫表4,數(shù)據(jù)會(huì)影響主表的哪個(gè)數(shù)
北京增值稅主表申報(bào)表第28行怎么填寫?是附表4數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的么?這個(gè)主表第28行的數(shù)據(jù)是什么數(shù)據(jù)?
申報(bào)增值稅時(shí)主表用手動(dòng)填寫數(shù)據(jù)嗎
增值稅納稅申報(bào)表主表因?yàn)榈谝恍袛?shù)據(jù)都是正確的,第二行沒(méi)有填數(shù)據(jù),有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)填寫增值稅附表三(個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還)的數(shù)據(jù)后,會(huì)顯示在主表嗎?
老師,我是做工廠內(nèi)賬,工廠有微信,支付寶,那記在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?
老師,填寫2024工商年報(bào)時(shí),高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
公司為小規(guī)模溫泉項(xiàng)目,前期改造項(xiàng)開(kāi)回來(lái)專票,營(yíng)業(yè)之后收入大了以后改為了一般納稅人,成本都在前期做進(jìn)去了,后期怎么去抵扣
老師,想問(wèn)一下建筑業(yè) 總公司將勞務(wù)分包出去 預(yù)繳稅款的時(shí)候是要扣除這部分分包,收到的分包專票總公司還能正常抵扣增值稅嗎
老師,有個(gè)員工,會(huì)計(jì)做工資了,現(xiàn)在個(gè)稅因?yàn)樗麄€(gè)人原因,全部調(diào)0,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,他的工資部分等于不稅前扣除,這部分寫到哪里合適
我們公司在浙江有一家分公司,分公司和業(yè)主開(kāi)票結(jié)算收入,總公司調(diào)撥材料(非直接銷售用材料)和人工給分公司,總分公司所得稅是匯總繳納的,那么總公司調(diào)撥的材料和人工需要開(kāi)具發(fā)票給分公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售過(guò)程中貨物有重量損耗,比如入庫(kù)100噸,客戶收到貨可能99噸,成本結(jié)轉(zhuǎn)可以直接結(jié)轉(zhuǎn)100噸嗎?
老師,填寫2024工商年報(bào)時(shí),高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
老師 請(qǐng)教一下 過(guò)期商品 怎么記賬最準(zhǔn)確
老師麻煩問(wèn)一下發(fā)票產(chǎn)品名稱開(kāi)錯(cuò)了,時(shí)隔幾個(gè)月了,作廢后重?fù)Q名稱有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?金額5萬(wàn)多。
老師我這是表4,房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅3個(gè)點(diǎn),是這樣填嗎
我保存之后對(duì)主表沒(méi)有影響呢
你的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫 所以帶不到主表里邊
我這樣報(bào)是正確的嗎
看是是否抵減預(yù)繳稅款 不抵減的話 就是現(xiàn)在這樣填寫
我們是7月份剛收房款,現(xiàn)在應(yīng)該不涉及預(yù)繳稅款
老師,房地產(chǎn)企業(yè)繳納印花稅是不是選擇產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),萬(wàn)分之五,按合同金額繳納
這樣對(duì)嗎
不預(yù)交,不扣除,表四不用填 房地產(chǎn)企業(yè)繳納印花稅是不是選擇產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)(賣方),萬(wàn)分之五,按合同金額繳納
預(yù)繳增值稅后,28行會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎
還是填寫實(shí)際抵減稅額28行才會(huì)出數(shù)
填寫實(shí)際抵減稅額28行才會(huì)出數(shù)