你好,這個(gè)具體還得看各地的政策了,現(xiàn)在基本沒有核定征收了
老師,自2019年4月1號(hào)起,對(duì)于月收入3萬以上的個(gè)體戶是不是不能核定征收了?必須查賬征收是嗎
老師,請(qǐng)問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個(gè)變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師,有一家,個(gè)體戶原來是核定征收的,今年改為查賬征收了,那它的建賬日期可以從今年的1月1號(hào)開始嗎?
老師,我以前是核定征收的個(gè)體工商戶,4月份變成查賬征收的個(gè)體戶,我報(bào)個(gè)人所得稅收入總額寫1到3月的還是4到6月的?
老師,建筑勞務(wù)公司跟班組長(zhǎng)個(gè)體戶簽訂合同,這個(gè)個(gè)體戶核定不下來,那就是查賬征收了,必須做賬的是嗎?查賬征收和核定征收的區(qū)別就是在個(gè)稅的稅率上是嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
核定了收入、應(yīng)稅所得率,那還有5000的減除費(fèi)用嗎
有的,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可以扣除五千的
老師,是不是如果有申報(bào)工資薪金個(gè)稅,那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就沒有扣除5000?
是的,只申報(bào)一個(gè)就行,只申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就行了
就是說如果季度要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,那月度就不用報(bào)工資薪金個(gè)稅,是這樣的意思嗎? 還是說月度申報(bào)了工資薪金個(gè)稅,那季度也要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,但不能扣除五千費(fèi)用,是這個(gè)意思?
是的,在其他公司的工資可以申報(bào),但是你這個(gè)不能
就是說本公司申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,就不用申報(bào)工資薪金?個(gè)稅跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅不是不同的兩種嗎,應(yīng)該都要申報(bào)才對(duì)
有工資可以申報(bào)的,有工資嗎
有工資,那申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就減除5000費(fèi)用,申報(bào)工資薪金也還可以減除5000費(fèi)用?
只能扣減一個(gè),對(duì)納稅人在2018 年10 月1 日(含)后實(shí)際取得的工資、薪金所得和個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,減除費(fèi)用統(tǒng)一按照5000 元/月執(zhí)行,
老師,能發(fā)一下關(guān)于經(jīng)營(yíng)所得的相關(guān)文件之類的嗎,我想了解一下
https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2019/8/31/art_325_9888.html 你可以看下這個(gè)政策