對的是的,對的是的是的。
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師,我現(xiàn)在有一個個體戶,稅務(wù)局這邊讓我核定征收,是定率核定,不是定額核定。按照我的收入按6%核定征收企業(yè)所得稅,請問我個體工商戶需要建賬嗎?
老師,1、個體經(jīng)營核定征收跟查賬征收的區(qū)別在哪 2、個體戶季度9萬不用交稅那個是所有稅種都不用交嗎,麻煩回答的詳細一點
個體工商戶的增值稅,是按照什么劃分的?就小規(guī)模還是一般納稅人?小規(guī)模月15.季度45。 生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅,是按照核定征收,定期定額,查賬征收,區(qū)分????核定征收按照收入比例,定期定額就是定稅,查賬征收按照利潤交個稅。 我能這么認為嗎?增值稅不分核定和查賬?
老師我想請問一下就是那個個體工商戶由那個核定征收改為了查賬征收你有他相應(yīng)的那個稅率表嗎給我一份
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
查賬征收的個稅怎么計算呢?比如收入1000元,成本80
如果單位是萬元的話,20萬-6萬)*20%-10500。
這是按照全年累計來算的。
也是涉及到季度預(yù)交,年度匯算的是嗎?類似公司的企業(yè)所得稅是嗎
對的,是的,按季度預(yù)繳生產(chǎn)經(jīng)營所得,然后次年三月底之前做匯算清繳。
老師咨詢一個建筑公司小規(guī)模,他是在23年12月份有扣除分包款的情況,報表上面的開票金額是200萬,填寫扣除分包款10萬,主表上面顯示的是190萬交稅,那我在申報年報的時候是按照什么來寫主營業(yè)務(wù)收入呢?扣除后的,還是開多少發(fā)票就按多少申報收入?
你好,你賬上按這200 企業(yè)所得稅是申報差額扣除之前的。