你好,這樣做是對的,借:管理費(fèi)用——租金,貸:銀行存款
老師,幫忙看看這么寫分錄對嘛,還是應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款—某某公司 貸:銀行存款
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計(jì)也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實(shí)際工作中都是正確的
老師幫忙看看以下分錄1.母公司幫忙墊的房租分錄:借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款2.母公司借款: 借銀行存款 貸:短期借款
老師好,想請老師幫忙砍看一下分錄做的對不對 暫估入庫:借,庫存商品100 貸,應(yīng)付暫估款100 付款:借,應(yīng)付賬款113 貸,銀行存款 收到發(fā)票核銷:借,應(yīng)付暫估款100 借,進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸,應(yīng)付賬款113 總感覺這個分錄不太好,請老師幫忙修正,感謝
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗(yàn)收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
出口退稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項(xiàng)發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
老師,19年股東轉(zhuǎn)了50萬,當(dāng)時沒有備注投資款,但是賬上做了實(shí)收資本,導(dǎo)致報表實(shí)收資本一直有金額,然后印花稅沒有申報,工商年報也沒有填寫,現(xiàn)在能把那個錢轉(zhuǎn)出來不當(dāng)實(shí)收資本嗎
做過廣告牌,這個人工費(fèi)要提現(xiàn)在清單里面嗎?
老板私戶轉(zhuǎn)我私戶錢,用來付公司快手店,抖音扣款,物流快遞費(fèi),這怎么破,有風(fēng)險啊
老師你好,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊減少那在企業(yè)所得稅年報里需要調(diào)整那些項(xiàng)
出口外貿(mào)匯率以每月第一個工作日匯率為準(zhǔn),但是每天的匯率不同時間點(diǎn)是不一樣的,以那個時間點(diǎn)的為準(zhǔn)呢?
合作社發(fā)放科技局示范推廣項(xiàng)目的田間勞動人員勞務(wù)費(fèi),怎么做分錄
老師,公司是營利性幼兒園,幼兒園學(xué)生碰著了,去門診和醫(yī)院就醫(yī),幼兒園給出錢,這個錢可以走公戶么?可以企業(yè)所得稅前列支么?
甲公司用的勞務(wù)工,工資支付給勞務(wù)公司的,那么所得稅匯算清繳職工薪酬調(diào)明細(xì)表不用填報?