您好 不是本單位員工掛靠在企業(yè)只是繳納社保 費(fèi)用自己承擔(dān) 不要申報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問下老師。不是本單位員工掛靠在企業(yè)只是繳納社保,要申報(bào)個(gè)稅嗎?費(fèi)用自己承擔(dān)。
請(qǐng)問,我公司因辦建筑資質(zhì)掛了證,幫10個(gè)掛證人員繳了社保,社保單位和個(gè)人部份均由我公司承擔(dān),只是不發(fā)其它的工資。需要幫他們申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)問一下,員工的社保,自己承擔(dān)了公司繳納的那一部分,在申報(bào)工資薪金時(shí),社保費(fèi)那里可以填寫上全額(個(gè)人+公司部分)嗎,還是最好只填個(gè)人部分
老師請(qǐng)問一下,我單位有一個(gè)員工自己有二建證書,掛在別的單位了,社保也就在別的單位繳納了,但是在我單位上班,我單位不用給他繳納社保,這樣在實(shí)際中怎么處理?
老師,請(qǐng)問一下,現(xiàn)在社保是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的社保并繳納費(fèi)用,那么請(qǐng)問單位承擔(dān)的部分還要不要做計(jì)提?還是直接做 借:管理費(fèi)用-社保(單位) 貸:銀行存款
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
也 也不需要做任何會(huì)計(jì)處理了吧
要做的 借:其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-代墊社保費(fèi)
好的,感謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快