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老師,我們購買禮品贈送的做視同銷售處理。購進(jìn)的是13%的稅率,我們銷售處理只能開6%的稅率這樣有問題嗎

2020-08-12 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-12 14:39

您好 請問是服務(wù)業(yè)么?

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快賬用戶8191 追問 2020-08-12 14:42

是的,購電信購手機(jī)送客戶是的,購電信購手機(jī)送客戶

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:45

服務(wù)業(yè)開具銷售商品 稅率也是13%

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快賬用戶8191 追問 2020-08-12 14:48

對方只要6%的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:54

那禮品可以不開具發(fā)票的

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快賬用戶8191 追問 2020-08-12 14:58

對方要開 怎么辦?那我們視同銷售,按那個銷項稅記帳

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齊紅老師 解答 2020-08-12 15:07

贈品可以不開具發(fā)票的 視同銷售按照13%

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您好 請問是服務(wù)業(yè)么?
2020-08-12
同學(xué)你好 這個按照1%來的哦
2021-07-08
同學(xué)你好 開票一般納稅人13% 小規(guī)模3%
2020-08-11
您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發(fā)票,這樣沒有增加稅費
2021-03-10
嗯,他的含稅價是800,如果你往外賣的話,你是在800的基礎(chǔ)上,按800的價格賣呢,還是要加一部分錢呢?如果你是800的話,那就是800除以1.13乘以13%就是你的銷項稅。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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