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老師,問一下物業(yè)公司小規(guī)模,這個月項目結束了,這個月的工資就不能計提了,但是發(fā)票收入開是這個月的,這樣導致利潤多出了十幾萬,應該怎么辦?這要是交所得稅的話,要交多少?因為工資是十幾萬。

2020-08-12 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-12 13:10

你好!你的收入和成本時間不匹配嗎?

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:15

是的,老師

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:18

你好,可以預提成本的。你們之前成本沒有確認的話。

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:21

老師,那怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:22

你好,先確定一下你們的成本是還沒有來,還是之前已經多計提了。

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:28

本月開上個月的發(fā)票,工資也是開上個月的,

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:29

本月項目結束了,就不能計提工資了,但是發(fā)票在這個月開的算收入,所以成本就少了

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:34

你上個月已經計提了工資,這個月才開的發(fā)票,相當于你上個月已經確認了成本。

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:34

對,老師,要怎么解決呢?怎么做分錄

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快賬用戶3259 追問 2020-08-12 14:35

是要把上個月的成本去掉嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 14:37

你好,你上個月計算了成本,也就是在你的本年利潤的已經有了,不用再沖回了和作的這個月是一樣的。

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你好!你的收入和成本時間不匹配嗎?
2020-08-12
你好,可以去申請延期交,但是稅局不一定會同意,后面可以退,所以實際不會多交,這個應該是會計做的,不關出納的事
2021-07-14
你這種情況你發(fā)六月份開的發(fā)票,如果說你在六月份沒有作廢的話啊,你是按月申報,那你這個稅就只能先交交了后面去退就可以了。你這個延期申報的話,他只是說你六月份應該交的稅往后面延,也不能把七月份的數據拿進去彌補的。
2021-07-15
1,要看你這個補貼是否屬于免稅,免稅的就不繳納,如果不是就需要繳納 2,借,主營業(yè)務成本 貸,在建工程
2021-01-08
您好,意思是說工資都是假的的嗎?
2022-03-29
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