你好,就是這樣操作的哦
我公司有獨(dú)立的工會(huì)組織,也有獨(dú)立工會(huì)賬戶,每月要按工資總額的2%撥到工會(huì)賬號(hào),這2%里的一部分我們是每個(gè)月上繳國(guó)稅,銀行扣款,那余下的錢是需要財(cái)務(wù)把公司賬戶的錢打款到工會(huì)賬戶嗎?這流程雖知道一點(diǎn),但不知道是不是這么操作的?
我公司加入了街道的小工會(huì),每個(gè)季度我公司正常交工會(huì)經(jīng)費(fèi),沒有計(jì)提。繳納時(shí)借管理費(fèi)用-稅金及附加,貸:銀行?,F(xiàn)在公司需要報(bào)銷一部分工會(huì)經(jīng)費(fèi),街道小工會(huì)付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個(gè)款和支出這個(gè)款怎么入賬? 發(fā)票抬頭開的是我們公司
一個(gè)股東貸的款,銀行那邊就沒有把這筆款直接打到股東的賬戶上,是打到我們合作項(xiàng)目的承包方他們公賬,我公司是分包方,然后承包方因?yàn)闆]錢給我們工程款就給股東房產(chǎn)來(lái)抵工程款,現(xiàn)在還有兩個(gè)抵房名額,承包方就把股東的貸款付到這兩個(gè)私人賬戶上了,且備注的是工程款不是貸款,所以這種事情況下會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
我們中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實(shí)際上的,我們只收項(xiàng)目管理費(fèi),扣稅和過(guò)賬,事情是他們做,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目需要辦理農(nóng)民工專用賬戶,和銀行簽了監(jiān)管協(xié)議,有個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)可以上傳農(nóng)民工工資表,然后銀行代發(fā)。想問(wèn)下,這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)是我們財(cái)務(wù)操作還是他們操作?工程款到賬會(huì)進(jìn)到我們公戶,部分會(huì)進(jìn)到農(nóng)民工賬戶,如果這個(gè)監(jiān)管系統(tǒng)不在我們財(cái)務(wù)這邊操作,我們?cè)撛趺粗肋@個(gè)農(nóng)民工工資到賬情況呢?
你好,我三月份發(fā)工資 基本戶轉(zhuǎn)給工行網(wǎng)銀非基本戶代發(fā) 40371元,但是當(dāng)時(shí)這個(gè)工行他不知道什么原因轉(zhuǎn)出去的款一個(gè)沒有代發(fā)上 ,但是這個(gè)錢他又到不了工行賬戶 只能到這個(gè)代發(fā)戶頭上, 他又一時(shí)半會(huì)退不回農(nóng)行里,他要4月1日才可以退回到農(nóng)行 里面, 三月份是他們做的賬 他們沒有發(fā)出去 所以就沒有做這筆退回來(lái)的款
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
提足工會(huì)后除了上繳工會(huì)的那部分,余下就銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬下,那如果工會(huì)賬戶里的錢取出給員工福利費(fèi),在通過(guò)工資薪金轉(zhuǎn)出。分錄計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
對(duì)的,就是這樣做分錄的
那每個(gè)月工會(huì)會(huì)上交,余下計(jì)提的錢打款到工會(huì)賬戶是隨企業(yè)支配的,可以計(jì)提了不打款等需要發(fā)福利再打款到工會(huì)賬戶嗎?
嗯,直接按照應(yīng)交的金額上交就行了