借固定資產(chǎn) 貸銀行 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理

當(dāng)月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)月出售了,分錄應(yīng)該怎么寫
購入固定資產(chǎn)當(dāng)月處理了,當(dāng)月購入固定資產(chǎn)當(dāng)月處理,折舊還要提么?
購入固定資產(chǎn)(設(shè)備),當(dāng)月發(fā)票沒到,怎么預(yù)估入賬,會計分錄怎么寫
固定資產(chǎn)購入當(dāng)月收到發(fā)票怎么做分錄,下個月怎么做分錄
當(dāng)月購進(jìn)固定資產(chǎn),因為用不上當(dāng)月轉(zhuǎn)售給朋友公司,分錄上入了賬,固定資產(chǎn)卡片可以不入賬嗎
老師,請問一下我們不是個體嘛,沒有辦基本戶,都只有法人的個人賬戶,那我們錄入電子稅務(wù)局應(yīng)該是個人儲蓄賬戶,還是個人銀行結(jié)算賬戶哇
暫估入賬的在建工程完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。原值110萬,其中暫估95萬。那么匯算清繳是不是要進(jìn)行折舊的調(diào)整呢?需要做賬務(wù)處理嗎?有沒有調(diào)整分錄?
老師,那所有的分錄我都應(yīng)該怎么做呀?老師,你幫我列個分錄唄,就是老板充發(fā)票充19萬,這個季度這個季度賬還沒做呢,然后他就充19萬,上個季度的賬我都已經(jīng)做完了,稅也報了,也確認(rèn)收入了,他這個月發(fā)票他給開個負(fù)數(shù),然后他又用銀行給您把這個款又給人打回去了,我該咋做賬啊?賬務(wù)流程老師,你給我列示一下
老師開具的發(fā)票項目名稱是鑒證咨詢服務(wù)*能驗費,能入賬檢測費嗎
老師您好 透明膠稅收編碼是什么?
那意思是只計提4800工資就可以了,請假被扣的那200元不列在工資表應(yīng)付那欄嗎,但我已經(jīng)按5000計提也申報工資了
你好,我想問下,我們十一有八天假,1234休,13號休上到了20號(20當(dāng)天上完了),工資是不是應(yīng)該算21天的,后天只有是一天頂多兩天假,我是不是要多算一天工資?請問怎么算
年利稅如何計算?謝謝
老師,我公司收到其他公司的款項,附言投資款,應(yīng)該咋記
老師,有一個事情我想請教一下,因為之前就是9月份的時候了,面試了一家公司。 公司做那個無人無人售貨機 他們公司我去面試的時候,有一個很大的問題,就是說他們有上千萬的是上百萬還是上千萬的進(jìn)項票沒有認(rèn)證。 他們都是一些無票收入,所以他們的可能就是稅稅務(wù)的問題有點大。然后再加上他們沒有財務(wù)之前,他們都沒有什么就是沒有做賬的什么賬本啊,數(shù)據(jù)啊,什么都沒有。所以這就是另外一個問題。 請問我該如何回答這個問題呢?