完整賬務分錄(按企業(yè)會計準則) 1. 紅沖上個季度已確認的 19 萬收入(開負數(shù)發(fā)票時) 借:以前年度損益調(diào)整 190000貸:應收賬款 -190000(若上個季度掛了應收)/ 預收賬款 -190000(若上個季度掛了預收)(備注:若上個季度直接做了 “借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入”,此處紅沖為 “借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 -190000”,但需結(jié)合當時實際分錄調(diào)整) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)紅沖對應的成本(若上個季度已結(jié)轉(zhuǎn)成本,需同步紅沖) 借:庫存商品 / 主營業(yè)務成本(負數(shù))貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))(例:若當時結(jié)轉(zhuǎn)成本 10 萬,分錄為:借:庫存商品 100000 貸:以前年度損益調(diào)整 100000) 3. 銀行轉(zhuǎn)賬退款(實際打款給對方時) 借:應收賬款 190000 / 預收賬款 190000貸:銀行存款 190000(備注:此處沖平第一步的應收 / 預收負數(shù),確保往來科目無余額) 4. 調(diào)整上個季度多交的企業(yè)所得稅(若紅沖后利潤減少,多交的稅可申請退稅或留抵) 借:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 (紅沖后減少的利潤 × 稅率)貸:以前年度損益調(diào)整 5. 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整” 余額 借:利潤分配 - 未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 (余額為紅沖收入 - 紅沖成本 - 調(diào)整的所得稅) 小企業(yè)會計準則簡化分錄(無需 “以前年度損益調(diào)整”) 紅沖收入 %2B 退款合并: 借:利潤分配 - 未分配利潤 190000 貸:銀行存款 190000 (備注:直接沖減未分配利潤,對應上個季度已確認的收入) 若需同步紅沖成本: 借:庫存商品 (當時結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額) 貸:利潤分配 - 未分配利潤

那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
那個老師,我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業(yè)來配件兒,比如說有一個a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢,我那個她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個我們自己干不過來,比如這活兒。完了,那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個,等到那個月底該付賬的時候呢,他把那個。該給他的錢,他就給那個給扣了。完了,可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額,今天他給我開了一張2萬的票,我們給他付了一個2萬的錢。就是,我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個我,其實我是這樣做的,走了一個成本完了。我是走了一個,成本完了,那個也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬嘛。在一個銀行,但是我想把他那個差額體現(xiàn)出來。你說這個怎么做呢?就是應該。我想是把那個,就是他扣的那部分錢,我先給體現(xiàn)出來。但是我的應付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢?因為我也是剛?cè)]多長時間,完了這個物流行業(yè),我也沒接觸過。
老師,我問你個題哈,我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題,這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎上,他第一個他有一個接受我們公司的捐贈,然后就是他不是那個權力性的投資,然后他就應當給他確認為收入哈,然后這個題干上是十個億,然后這個捐贈收入是1000多萬吧,哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務招待費的時候兒啊,還有廣告收入的時候兒,他這個應該給他寄到收入里面兒,那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應不應該就把它也列進去呢,因為我今天做了一個題是列進去的,后面兒這個題他又不列,在又不列進去,什么情況列進去什么情況不列進去呢。
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個工程項目開工了,他又給付預付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點成本都沒有,關于這個項目的,因為他給了預付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬會計分錄該怎么做呢?
老師你好,我想問一下啊,就是說我們公司嗯購進嗯購進那個庫存商品,嗯,然后嗯對方也給我們開發(fā)票了,然后但是呢,我們付款的話是付給他們個人的,沒有付給他們公司,賬戶嗯,然后他們對方給我們開了一個個人公司委托個人收款的一個證明,就是我附上這個證明,加上那個轉(zhuǎn)給他們個人的那個費用款的這個流水票,然后入賬,借庫存商品,貸銀行存款,然后附上這個嗯委托他們公司個人收款證明,還有轉(zhuǎn)給他們公司個人的這個流水,然后再加上嗯他們對方給我們開的發(fā)票,這三張憑證,嗯付這一個分錄上行嗎?
老師,請問一下我們不是個體嘛,沒有辦基本戶,都只有法人的個人賬戶,那我們錄入電子稅務局應該是個人儲蓄賬戶,還是個人銀行結(jié)算賬戶哇
暫估入賬的在建工程完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。原值110萬,其中暫估95萬。那么匯算清繳是不是要進行折舊的調(diào)整呢?需要做賬務處理嗎?有沒有調(diào)整分錄?
老師,那所有的分錄我都應該怎么做呀?老師,你幫我列個分錄唄,就是老板充發(fā)票充19萬,這個季度這個季度賬還沒做呢,然后他就充19萬,上個季度的賬我都已經(jīng)做完了,稅也報了,也確認收入了,他這個月發(fā)票他給開個負數(shù),然后他又用銀行給您把這個款又給人打回去了,我該咋做賬啊?賬務流程老師,你給我列示一下
老師開具的發(fā)票項目名稱是鑒證咨詢服務*能驗費,能入賬檢測費嗎
老師您好 透明膠稅收編碼是什么?
那意思是只計提4800工資就可以了,請假被扣的那200元不列在工資表應付那欄嗎,但我已經(jīng)按5000計提也申報工資了
你好,我想問下,我們十一有八天假,1234休,13號休上到了20號(20當天上完了),工資是不是應該算21天的,后天只有是一天頂多兩天假,我是不是要多算一天工資?請問怎么算
年利稅如何計算?謝謝
老師,我公司收到其他公司的款項,附言投資款,應該咋記
老師,有一個事情我想請教一下,因為之前就是9月份的時候了,面試了一家公司。 公司做那個無人無人售貨機 他們公司我去面試的時候,有一個很大的問題,就是說他們有上千萬的是上百萬還是上千萬的進項票沒有認證。 他們都是一些無票收入,所以他們的可能就是稅稅務的問題有點大。然后再加上他們沒有財務之前,他們都沒有什么就是沒有做賬的什么賬本啊,數(shù)據(jù)啊,什么都沒有。所以這就是另外一個問題。 請問我該如何回答這個問題呢?