同學(xué)你好,城建稅的計(jì)稅依據(jù)就是消費(fèi)稅和增值稅 這是規(guī)定。
我想問(wèn)在計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅的時(shí)候,土地增值稅為什么不算進(jìn)稅基里面?
計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅 是以繳納的增值稅和消費(fèi)稅 那土地增值稅有在內(nèi)嗎?
老師,我在做實(shí)操時(shí)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅。是繳納代開增值稅490.72,城市維護(hù)建設(shè)稅17.18,答案是記賬憑證計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅,為什么要計(jì)提?都有什么稅種需要計(jì)提?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬(wàn)元。當(dāng)月在A市申報(bào)增值稅的時(shí)候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬(wàn)元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬(wàn)元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬(wàn)元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬(wàn)元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬(wàn)元)。
計(jì)算城建稅的時(shí)候都是增值稅。為什么土地增值稅不能算進(jìn)去
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那土地增值稅不算增值稅嗎?
同學(xué)你好,不是一個(gè)概念。
好滴謝謝老師
同學(xué)你好不客氣的