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加計遞減正常一定是本期有應(yīng)納稅額了才能享受嗎?前期進項留底很多不需要繳稅,還可以享受加計遞減嗎?

2020-08-11 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 23:09

您好 前期進項留底很多不需要繳稅,可以享受加計遞減

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快賬用戶3117 追問 2020-08-11 23:13

嗯,具體如何填寫申報表?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 23:26

按照規(guī)定當期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的二、加計抵減情況相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄應(yīng)納稅額中反映,第19欄一般項目列本月數(shù)=第11欄銷項稅額一般項目列本月數(shù)-第18欄實際抵扣稅額一般項目列本月數(shù)-實際抵減額;第19欄即征即退項目列本月數(shù)=第11欄銷項稅額即征即退項目列本月數(shù)-第18欄實際抵扣稅額即征即退項目列本月數(shù)-實際抵減額.

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快賬用戶3117 追問 2020-08-11 23:44

好的,謝謝您。那以前沒有遞減的可以在本期一起遞減嗎?具體如何操作?

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齊紅老師 解答 2020-08-12 06:16

以前沒有遞減的可以在本期一起遞減 現(xiàn)在一起計算 填表就好了

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您好 前期進項留底很多不需要繳稅,可以享受加計遞減
2020-08-11
可以的,可以加急扣除的。
2022-06-24
你好,去稅務(wù)局修改之前的申報表,你這個是哪一年的?
2023-03-14
對的是的,看這個金額就是你抵扣過的。
2025-01-07
加計遞減無論是否交稅都要在當期做賬?
2021-05-07
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