你好,應(yīng)付帳款余額貸方負(fù)數(shù),是不是多支付款項(xiàng),
應(yīng)付帳款余額貸方負(fù)數(shù),怎么調(diào)整,企業(yè)沒有做預(yù)付賬款
預(yù)付賬款貸方余額和應(yīng)付賬款借方余額,年底需要怎么調(diào)整賬務(wù)。
預(yù)付帳款借方余額-84851,應(yīng)付帳款貸方余額46592.92,資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)怎么填寫,搞不清了
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對(duì)應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對(duì)應(yīng)科目是什么
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
運(yùn)輸公司開票100萬交多少增值稅
老師,給職工交社保。個(gè)人部分和工資部分改怎么做分錄?
老師:請(qǐng)問一下匯算清繳報(bào)表中的資產(chǎn)總額,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月資產(chǎn)總額數(shù)嗎?
老師,匯算清繳填費(fèi)用104000表費(fèi)用是減需要調(diào)整的費(fèi)用金額嗎?還是填利潤(rùn)表上的金額
老師,我今年都35周歲了,我有中級(jí),我要是在記賬公司學(xué)習(xí)半年,回頭可以找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,之前我做過內(nèi)賬會(huì)計(jì)。
老師好,我們是門窗廠,現(xiàn)在我們窗戶系列毛利是都知道了,要是想搞活動(dòng)讓利客戶,想著下多少平方給返%之多少,這種怎么算呢
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問問我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒有立項(xiàng)
老師,我們公司車間買了臺(tái)洗地機(jī),買了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類應(yīng)該歸在哪一類呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢企業(yè)所得稅申報(bào)了沒有
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
企業(yè)預(yù)付款
你好,有預(yù)付款項(xiàng),要做到預(yù)付賬款的借方
沒有設(shè)這個(gè)科目
沒有設(shè)預(yù)付科目,怎么調(diào)整
沒有設(shè)這個(gè)科目那有企業(yè)預(yù)付款可以在應(yīng)付賬款借方有余額。調(diào)在借方就不會(huì)有負(fù)數(shù),
借應(yīng)付娟,貸應(yīng)付款嗎
如果要調(diào)整,可以沖減負(fù)數(shù)的金額。 借:應(yīng)收賬款--XX公司 貸:應(yīng)付賬款--XX公司
應(yīng)付帳款貸方本來就負(fù)數(shù)了,再貸不是還是負(fù)數(shù)嗎
應(yīng)付帳款貸方本來就負(fù)數(shù),再有一個(gè)正數(shù),正好相加為0,你再理解一下,
調(diào)到應(yīng)收借方,還需要調(diào)到應(yīng)付借方嗎
你好,調(diào)到應(yīng)收借方,這個(gè)不用了,不然就會(huì)變成重復(fù)了,
這筆費(fèi)用支出后收到發(fā)票,就可以直接借成本,貸應(yīng)收嗎
你好,是的,是這樣處理的,