你好,對(duì)的,你的理解是正確的
你好,老師,請(qǐng)問工資組織公司員工公費(fèi)旅游,是職工福利費(fèi)啥,不超過工資薪金的14%是可以稅前全額扣除啥。
公司組織旅游的話計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 最后工資14%扣除 超過了還需要調(diào)增 還不如直接折算多少錢發(fā)給員工了 能夠稅前全部扣除 這個(gè)理解對(duì)吧
老師你好!職工福利費(fèi)14%工資薪金總額是全公司工資總額的14%嗎?
請(qǐng)問老師,匯算清繳里福利費(fèi)按照不超過工資薪金總額的14%準(zhǔn)予扣除,這個(gè)工資薪金是稅前工資是嗎
公司給一個(gè)員工報(bào)銷旅游費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)匯算清繳可以全額稅前扣除還是按照工資薪金14%比例扣除?
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工 薪酬-職工福利費(fèi)。借:應(yīng)付職工 薪酬-職工福利費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行,對(duì)嗎。但是有些提到的要并入薪金繳納個(gè)稅又是什么情況。
并入薪金繳納個(gè)稅,比如每個(gè)人100,那就加入到工資交個(gè)稅
那種是發(fā)錢給員工自己去耍,而不是這種公司集體行為對(duì)吧。
對(duì)的,你的理解是正確的
好的謝謝
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