你好,負數(shù)的話你直接重分類就可以了
老師,請問帳套里應付賬款和預付進行了調(diào)整,結(jié)果按照上期資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)拉下來為負數(shù),這個怎么填列報表呢?實際帳套因為上年數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)不是負數(shù)
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計,今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計報表是平衡的,收入費用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負債表的本期盈余-1152一樣,是負數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的“負債+所有者權(quán)益合計”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計期末余額,而且還比資產(chǎn)合計數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預算會計結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財務會計賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師,我的現(xiàn)金流量表通過我的賬套體現(xiàn)出來的期初和期末現(xiàn)金余額和資產(chǎn)負債表一致,但是如果我再電子稅務局上現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和我賬套不一樣,沒有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,如果按照電子稅務局表我填寫現(xiàn)金流入數(shù)據(jù)加期初現(xiàn)金余額減現(xiàn)金流出數(shù)據(jù)就是怎么都不等于現(xiàn)在公司現(xiàn)金余額,因為電子稅務局報表少凈增加額,我的賬套上又體現(xiàn)這個數(shù)據(jù),這個怎么辦呀,老師
老師,請問,我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務報表,突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的期初余額 ,對不上的原因是:當時做匯算清繳的時候,事務所的人把資產(chǎn)表中的其他應收款加了其他應付款的一個金額,就是把其他應付款是負數(shù)的金額調(diào)到其他應收款了,這樣的話資產(chǎn)負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了,但是我上傳報表是按照金蝶上來的,現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表,這個要怎么樣處理呢,是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢?
增值稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,現(xiàn)在免抵稅額還需要交附加稅嗎?
請問商務咨詢公司可以去給服務對象操作投標嗎?可以在合同上體現(xiàn)嗎?
老師,這個題看了答案也沒有看懂
老師您好,我是公司股東,然后用自己銀行卡轉(zhuǎn)錢到公戶,等發(fā)工資時候,我能直接打款到同一張銀行卡嗎?還是換一張卡用于收工資
老師好,請問一個人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給3個人,那他實繳的金額算哪個股東的?占比最大的還是什么?
老師,2021年12月份給公司老板發(fā)了一個1700的工資,報表里邊已經(jīng)做賬了,但實際個稅沒報現(xiàn)在可以調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整
老師幫我看一下是不是這樣算農(nóng)產(chǎn)品的加計扣除,對方開百分之9的專票
要是沒有申報過無票收入,增值稅無票收入那可以填負數(shù)嗎
原來申報過無票收入,現(xiàn)在發(fā)生退貨,增值稅申報表那要填寫負數(shù)嗎
老師銷售化學試劑 化學儀器 化肥農(nóng)藥 生物菌群 沒有儲藏 需要什么資質(zhì) 營業(yè)執(zhí)照怎么申請呀