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老師,請問帳套里應付賬款和預付進行了調(diào)整,結(jié)果按照上期資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)拉下來為負數(shù),這個怎么填列報表呢?實際帳套因為上年數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)不是負數(shù)

2020-08-11 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 17:17

你好,負數(shù)的話你直接重分類就可以了

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你好,負數(shù)的話你直接重分類就可以了
2020-08-11
“應付賬款”項目=(應付賬款+預付賬款)明細貸余 “預收款項”項目=(應收賬款+預收賬款)明細貸余 應收賬款 =(應收賬款+預收賬款)明細賬借方余額-壞賬準備   預付款項 =(應付賬款+預付賬款)明細賬借方余額-壞賬準備
2021-05-14
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-03-25
你好 期初你自己錄入的嗎
2021-04-12
你好,同學。預付賬款、應付賬款、預收賬款、應收賬款, 這幾個報表數(shù)據(jù)和科目余額表對不上有差異是正常的。 你是覺得哪里有疑問
2020-09-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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