你好,預(yù)付,應(yīng)付需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理 預(yù)收需要轉(zhuǎn)為收入處理
老師,帳上太多的預(yù)付應(yīng)付預(yù)收爛賬沒票了,如何處理?
預(yù)付賬款有個(gè)供應(yīng)商長(zhǎng)期掛帳,錢付了,東西也收到了,就是沒有發(fā)票,三年了如何賬務(wù)處理
老師 我們公司賬面上的預(yù)收和預(yù)付很多 如果沒法對(duì)賬 需要怎么處理呀?
老師,如果預(yù)付賬款一直掛賬,很多年沒有開票進(jìn)來(lái),這種如何處理
老師,公司進(jìn)行了債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,這個(gè)賬務(wù)如何處理,這個(gè)賬務(wù)處理
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開的,另20萬(wàn)是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
無(wú)票購(gòu)進(jìn)怎么處理
你好,借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
預(yù)收兩百多萬(wàn),做收入,那豈不是要補(bǔ)很多稅?
你好,是的,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入,會(huì)導(dǎo)致繳納稅款的