同學,您好,只錄期初余額就可以了
老師,期初怎么錄啊,科目余額表如圖所示,我是不是就只需要把期末余額,錄入期初余額里面就不管了,借方累計和貸方累計就不要錄
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
郭老師您好,我們接了個新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對嗎?年初、本年累計借方、本年累計貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對嗎?還是應該怎樣郭老師?
財務軟件 期初數(shù)據(jù)錄入,期初余額的話,7月 看科目匯總表上的6月期末余額吧吧,借方累計和貸方累計不需要錄入吧
期中建賬,有期初余額,累計借方,累計貸方,還有年初余額這 4項,請問需要錄入年初余額嗎?有的老師說只需要錄入期初數(shù)據(jù)就行是這樣嗎?
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調整】,企業(yè)會計準則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
借方累計和貸方累計就不管嗎
同學,您好,不用管了。
嗯嗯,那系統(tǒng)自己帶了借方累計和貸方累計是干嘛用的呢,什么時候需要用上么
那是每個月的累計數(shù)
那些期末余額為零,但是有發(fā)生額的。我就錄進去嗎
同學,您好,零余額就不要錄了。
意思就是,那個科目有過本期發(fā)生和本年累計的,但是期末余額為零的,就不要錄了,是嗎
因為你錄的是期初余額,零就不需要錄。
嗯嗯,那期初表格里面的借方累計和貸方累計什么時候才用呢
同學,您好做一段時間賬,就會發(fā)現(xiàn)你有本年累計數(shù)了,那時候就可以做為參考數(shù)據(jù)看了,現(xiàn)在沒有用的。
沒明白你的意思,意思是期初里面的借方和代貸方累計一直用不上,是嗎
同學,您好,是的,用不上。
錄完了以后,借貸不平衡啊
看一下科目余額表再核對一下。
損益都沒有錄,因為損益結轉了,就是零嘛
看一下未分配利潤有沒有
只有本年利潤是借方余額,沒有未分配利潤
看一下,你的借貨方是否選對了借貸方向 。