你實際是7月工資,8月進行發(fā)放的嗎
一般納稅人,6月征期內已申報個稅,賬里已體現現金發(fā)放和計提6月工資(平均工資3000/人,上半年都按此標準來入賬和計提,未繳過個稅)。現7月征期里,6-7月工資已重新做出,需扣繳個稅(6-7月合計2個月個稅合并一起申報),6-7月工資實際在8月底前以公賬發(fā)放。請問賬里如何調賬?另6-7月實際應發(fā)工資能在7月征期里一起申報個稅嗎?和以前已申報過的個稅不沖突嗎?
一般納稅人;賬里是當月工資計提當月現金發(fā)放,現賬期里計提7月工資,但發(fā)放是在8月底公賬轉賬。請問我繼續(xù)做當月工資當月發(fā)放的話,庫存現金改為銀行存款入賬,會導致7月的銀行余額對不上?這種情況如何處理?
老師上一個會計是先計提四月份的工資結果現在四月應付職工薪酬余額在借方5萬,我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣,實發(fā)工資8萬,我如果先計提四月份的工資,把之前的平了,可是等發(fā)放工資的時候,銀行卡這邊又沒法平了,這該怎么調呢,我想現在當月計提當月發(fā)放,不知該怎么調賬?
小規(guī)模代理記賬公司。代扣的員工社保。當月計提工資,當月計提社保,下月再發(fā)放工資,發(fā)放社保。還有單位繳納的部分。當月計提,當月發(fā)放。已經在做賬的時候這樣操作了。實際上對公賬戶在當月已經將個人部分和單位部分全部交給銀行了。上面的操作正確嗎?另外還有一個個人的醫(yī)療大額保險108元。對公賬戶上沒有顯示這筆金額的轉出。做分錄的時候我也用銀行存款交掉了,這樣可行嗎?
請問老師,上個會計沒有在當月計提工資,而是在下月計提。比如八月的工資她計提在九月的賬里,發(fā)放8月工資的分錄也在9月?,F在我做十月的賬,我想做規(guī)范的話,我這樣做行嗎?在十月的賬里,我就要做計提和發(fā)放9月的工資的分錄,并且要計提10月的工資分錄。
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯單位 關聯表是不是就不用填了
對,現在用公賬這樣發(fā)放。但上半年賬里體現的是1-6月工資當月計提當月用現金發(fā)掉了,同時1-6月個稅也在當月申報了。
那你就是之前的帳做錯了,實際是銀行發(fā)放的,為什么要做成現金發(fā)放
公司是2019年9月起成立,當時9月賬里就體現9月工資計提和9月現金發(fā)放,同時9月申報個稅。一直按這個模式操作至今。現公司大了需正規(guī)化用公賬發(fā)放工資,若繼續(xù)按之前的當月提當月發(fā)放工資,報當月個稅的話,賬里通過銀行上的話,會導致每月銀行余額與賬里的銀行存款對不上——這樣操作也行不通。像這樣應如何修正,或者方案是?
那你就是當月的工資,下月發(fā)放,那你這個月個稅就是0申報
7月賬里反映計提7月工資,7月個稅0申報,8月發(fā)放7月工資。是這個意思嗎?
7月個稅零申報,與后期扣繳個稅享受減免不沖突?
是的,就是這樣操作
還是這個單位,忘記告知老師。。。6月賬里已計提6月工資,同時已用現金發(fā)放6月工資,并已申報6月個稅?,F公司要求按實際的把6月的工資進行公賬發(fā)放,實際6月工資在8月底公賬發(fā)放。請問這種情況對6月的個稅申報和6月賬里的憑證如何更正? 1、6月已申報的個稅作廢,重新按6月正確的數據錄入? 2、在7月賬里把6月賬里已計提和已用現金發(fā)放的6月工資紅沖掉,重新錄入正確的6月的計提工資?6月實際發(fā)放在8月賬里做憑證。 3、老師告知的7月操作方式和要修正6月的有沖突嗎?
那你實際已經現金發(fā)放了嗎
以前全是現金方式發(fā)掉的,6月賬里做的是現金發(fā)掉的(為做賬平衡這樣操作 )。但實際從6月起要以公賬轉賬形式發(fā)放實際的,故實際6月工資在8月底公賬轉賬 發(fā)給員工。
意思就是你現金發(fā)放是假的了?
對。老師這邊已入6月賬里的工資和計提,以及已申報過的6月個稅,如何自理?
你已經報稅了,你不用管了,要不然扯不清
7月工資按老師說的計提,個稅0申報。6月里已計提和已發(fā)放的憑證不用更正?已申報的6月個稅也不需要更正真實的工資申報?但6月工資會在8月底以公賬轉賬支付, 看見實際發(fā)放6月銀行單的話,如何平賬?
你個稅不用更正,賬務處理,要把之前現金發(fā)放的沖回的
即以前用庫存現金發(fā)6月工資用銀行存款沖回做平,那6月計提也需要沖平重新做計提嗎?畢竟6月計提的金額少3W,實際發(fā)放5W。
你補計提就可以了的
全年下來,我的個稅申報與實際工資發(fā)放會不會存在平的情況?聽說金稅三期很歷害,怕怕
不會的,你只要發(fā)放的工資申報個稅就可以的