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#提問(wèn)#老師你好,我們是施工單位,個(gè)人給我們提供的勞務(wù)我們?cè)趺醋龇咒?,以及個(gè)稅系統(tǒng)怎么申報(bào)啊

2020-08-11 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 14:26

你好 借工程施工-合同成本-人工費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。 你們要代扣代繳個(gè)稅 自然人客戶端里面按勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào)個(gè)稅的

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 14:29

這個(gè)勞務(wù)所得要做進(jìn)工資表嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:31

你好 不用 。你可以用發(fā)票來(lái)做賬即可

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 14:33

這個(gè)屬于一般勞務(wù)報(bào)酬所得還是其他非連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:37

你好選擇一般勞務(wù)報(bào)酬所得

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 14:39

公司發(fā)給員工的高溫補(bǔ)貼是可以向工會(huì)申請(qǐng)還是公司自己拿錢出來(lái)的呢

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:43

你好 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)厍闆r 有的地方比如廣東很熱的地方是有補(bǔ)助的 企業(yè)可以出的

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 18:13

我們自己開的紅字發(fā)票,入帳時(shí)直接用原科目的負(fù)數(shù)入帳就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:13

你好 是的 按你當(dāng)時(shí)開藍(lán)字發(fā)票的分錄 做紅字處理

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 18:18

收到客戶的紅字發(fā)票,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)吧,自己開的紅字發(fā)票,銷項(xiàng)稅額用負(fù)數(shù)(紅字)即可,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:18

你好 你們是購(gòu)買方 你認(rèn)證了專票了嗎

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 18:19

認(rèn)證后對(duì)方開了紅字

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:21

你好 你認(rèn)證了開紅字信息表 就要做轉(zhuǎn)出分錄 然后次月申報(bào)轉(zhuǎn)出 。 收到紅字發(fā)票做紅沖分錄

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快賬用戶2860 追問(wèn) 2020-08-11 18:25

紅字信息表和紅字發(fā)票在同一個(gè)月,我放在一起直接借原材料負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:28

你好 先做 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后做 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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你好 借工程施工-合同成本-人工費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。 你們要代扣代繳個(gè)稅 自然人客戶端里面按勞務(wù)報(bào)酬所得報(bào)個(gè)稅的
2020-08-11
你好,同學(xué)。 你的處理是 借,X費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 交上的時(shí)候 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款
2020-09-24
您好個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,企業(yè)用發(fā)票做賬
2021-05-23
您好,咱不用報(bào)個(gè)稅的,勞務(wù)公司開票給我們,借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行
2023-09-11
同學(xué)你好 這個(gè)是勞務(wù)哦
2023-09-15
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