你好 你之前在離職是否有在電子稅務(wù)操作變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 如果沒有的話 就可能會(huì)顯示這個(gè) 。 還有如果你已經(jīng)做了變更了但是APP還顯示這個(gè) 你是負(fù)責(zé)人 你就要跟打你稅務(wù)局確定。稅務(wù)系統(tǒng)里面到底變更成功沒有。這個(gè)很重要
稅務(wù)局查不到我是企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但個(gè)稅app里顯示我是已離職公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司也在電子稅務(wù)局做了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變更。
電子稅務(wù)局已經(jīng)變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但是個(gè)稅app還是顯示我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。怎么辦。
原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離職,已變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但是在電子稅務(wù)局納稅人信息還看到辦稅員是原來那個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,怎么弄
電子稅務(wù)局上把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了別人,為什么個(gè)稅App上還顯示我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?
你好我在電子稅務(wù)局解綁了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人已通過但個(gè)稅app上顯示我仍是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人這是怎么回事
老師,我們公司向個(gè)人租房,合同有約定金額是不含稅金額,合同單獨(dú)列有一條 稅費(fèi)有公司承擔(dān)。房東單獨(dú)繳納的稅費(fèi)有完稅證明(讓公司另外支付),那么這稅費(fèi)公司做賬時(shí)候是計(jì)入相應(yīng)的成本費(fèi)用還是單獨(dú)計(jì)入稅費(fèi)?
老師好,我們企業(yè)采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在補(bǔ)繳納22年 23年的的車船稅 印花稅和企業(yè)所得稅 應(yīng)該記哪個(gè)科目
看看這個(gè)單選題是不是應(yīng)該選D,D是錯(cuò)誤的。B應(yīng)該是正確的吧? 12.甲公司在提供2X20年第三季度的季度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí),下列會(huì)計(jì)處理不正確的是()。 A. 第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中各會(huì)計(jì)要素的確認(rèn)和計(jì)量原則應(yīng)當(dāng)與年度財(cái)務(wù)報(bào)表所采用的原則相一致 B. 第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)計(jì)量應(yīng)以2×20年7月1日至2X20年9月30日為基礎(chǔ) C.第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中的附注應(yīng)當(dāng)以2>20年1月1 日至本2X20年9月30日為基礎(chǔ)進(jìn)行披露 D.第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告附注應(yīng)當(dāng)對自2X19年資產(chǎn)負(fù)債表日之后發(fā)生的重要的交易或者事項(xiàng)進(jìn)行披露 【答案】B 【解析】中期財(cái)務(wù)報(bào)告會(huì)計(jì)計(jì)量應(yīng)以年前至本中期期末為基礎(chǔ),選項(xiàng)B不正確。
股東給公司轉(zhuǎn)賬完成注冊資本金實(shí)繳轉(zhuǎn)賬時(shí)候備注**投資款還是**注冊資本金
老師您好,在您的角度如果和朋友成立代賬公司,一個(gè)是法人,一個(gè)是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,請問這兩個(gè)效力是同等的嗎。我和朋友想合伙開一個(gè)代駕公司,業(yè)務(wù)也很少,但這個(gè)法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不知道如何分配比較好,雖然是兩個(gè)人協(xié)商,但是這個(gè)責(zé)任劃分哪個(gè)能更好一點(diǎn)
老師,如果這張發(fā)票是六月份開進(jìn)來的,原材料的發(fā)票,我在八月報(bào)增值稅的時(shí)候,給她選上了,勾選了,那我七月份做賬吧這張發(fā)票做分錄,還是六月份做了分錄?
老師我們是生產(chǎn)啤酒侖業(yè),發(fā)生的廣告宣傳費(fèi)是不是不能扣除
個(gè)體戶想開發(fā)票是不是要去稅務(wù)局開通電子稅務(wù)局才可以
工程公司購買的角鐵經(jīng)過二次加工,一部分銷售 一部分用于自己項(xiàng)目 都分別怎么入賬
當(dāng)月有出口退稅是不是正常來說,當(dāng)月要去先勾選出口退稅,這樣下個(gè)月申報(bào)完增值稅就可以申報(bào)出口退稅了