你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

老師好,本月進項稅額比銷項稅額多,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
老師,您好!請問結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額嗎?分錄怎么做
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
老師,一般納稅人,4月進項稅額比銷項稅額多1000,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn) 5月銷項稅額比進項稅額多6000,要結(jié)轉(zhuǎn),分錄應該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
進項稅額轉(zhuǎn)20,進項稅額轉(zhuǎn)出5,銷項稅額10,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
老師,有個問題想問下電商刷單怎么處理這個賬務
你好老師,我想問一下,我們公司是外貿(mào)公司,預收了國外客戶一筆模具費,模具的所有權(quán)屬于客戶,當訂單達到10萬我們需要把模具費還給客戶,然后委托境內(nèi)的模具公司給做模具,對方給我們開了專票,我想問一下這個應該怎樣做賬?模具公司給開的專票可以申請退稅嗎?
老師,你好,對于法人轉(zhuǎn)入對公賬戶里面的錢,我做成借款,但是備注我寫了轉(zhuǎn)入備用金可以嗎,借:銀行存款貸:其他應付款,是需要寫成借款嗎
生產(chǎn)企業(yè),收到 項目名稱:*研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費 ,規(guī)格型號:綜合配電箱開發(fā) 的發(fā)票,怎么做賬務處理呢
自己可以在電腦上注冊公司嗎?
老師個稅備份怎么備份,麻煩您跟我說一下吧
老師我公司社保醫(yī)保公司出900/人,一共4個人, 交了6406.48。其中一個人全額公司交,其中一個人是老板。 計提的時候怎么做分錄。每人交的額度是1601.62。 老師怎么做分錄
收到運輸服務發(fā)票 發(fā)票上備注個人所得稅由自然人自行申報 如果自然人不申報 購買方能使用發(fā)票嗎
小規(guī)模納稅人對公戶的錢,怎樣合理合規(guī)的提出來
公司10個人,每月工資都沒超過5000元,還要報個人所得稅嗎?